KTB Benrader Klimatechnik GmbH

Steinheide 56, 47918 Tönisvorst, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 9870
Eingetragen
17.12.2003
Branche
Wärme- und KältehandelTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und KlimatechnikHerstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel und der Verkauf von Kälte- und Klimaanlagen sowie Reparaturen von Kälteanlagen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Steffen Parlings
seit 3.11.2025
Prokura
Lena Parlings
seit 3.11.2025
Prokura
Norbert Parlings
seit 17.12.2003
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KTB Benrader Klimatechnik GmbH

Tönisvorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 309.394,80 306.829,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.252,00 4.537,00
II. Sachanlagen 305.673,00 301.823,00
III. Finanzanlagen 469,80 469,80
B. Umlaufvermögen 3.036.599,68 2.367.240,25
I. Vorräte 928.000,00 481.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.673.371,64 1.452.062,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.023.060,25 831.243,86
davon gegen Gesellschafter 1.241.264,53 1.026.076,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 435.228,04 434.178,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.361,00 0,00
Aktiva 3.349.355,48 2.674.070,05

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.602.916,82 2.375.432,25
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.310.433,20 2.097.658,38
III. Jahresüberschuss 267.483,62 252.773,87
B. Rückstellungen 48.628,00 59.173,20
C. Verbindlichkeiten 697.810,66 239.464,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 697.810,66 239.464,60
Summe Passiva 3.349.355,48 2.674.070,05

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die KTB Benrader Klimatechnik GmbH hat ihren Sitz in Tönisvorst. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Krefeld unter HR B 9870 eingetragen.

2.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes berücksichtigt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der
§§ 266 ff. HGB aufgestellt.

3.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

a) Bilanzierungsgrundsätze
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind sofern nicht anders bestimmt nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

b) Bewertungsgrundsätze
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Dem Vorsichtsprinzip wurde Rechnung getragen. Es wurden alle Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt. Gewinne sind dagegen nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Im Einzelnen wurde wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden linear abgeschrieben.

So genannte geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bis 410 € wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG aus Vereinfachungsgründen im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern der Börsen- oder Marktpreis am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser zu Grunde gelegt. Insofern ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert insoweit notwendig abgeschrieben.

Forderungen wurden grundsätzlich zu Nennwerten bewertet. Erkennbare Risiken wurden berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Rückstellungen sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildeten Erfüllungsbetrag bewertet und notwendig wie ausreichend bemessen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

4.  Angaben zur Bilanz

a) Verbindlichkeitenspiegel

 
 
Restlaufzeit
 
 
 
Verbindlichkeiten gegenüber
1 Jahr €
1 - 5 Jahre €
> 5 Jahre €
durch Pfandrecht od. ä gesichert T€
Art, Form der Sicherheit
1. gegenüber Kreditinstituten
           0,00
   0,00
    0,00
             0,00

2. erh. Anzahlungen auf Bestellungen
662.047,62
  0,00
    0,00
              0,00

3. aus Lieferung u. Leistung
    9.539,02
   0,00
    0,00
              0,00
 
4. sonstige Verbindlichkeiten
  26.224,02
   0,00
    0,00
              0,00
 
davon aus Steuern
  23.334,98

 
 
 
davon iR sozialer Sicherheit
        104,60
   0,00
    0,00
              0,00
 
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten
 697.810,66
   0,00
    0,00
              0,00
 


5.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

a) Gesamtkostenverfahren
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

b) Sonstige betriebliche Erträge
Die übrigen sonstigen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Erträge unregelmäßig 23.377,95
Sonstige Erträge betrieb./regelm. 19% USt 896,75
Ertr. aus Herabsetzung EWB 11.020,28
Vers. Entsch. 7.189,20
Investitionszuschüsse 3.000,00
Erstattungen AufwendungsausgleichsG 22.886,58
Sachbezüge 7.257,15

75.627,91

6.  Sonstige Angaben

a) Haftungsverhältnisse werden soweit vorhanden auf der Passivseite der Bilanz vermerkt.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3a HGB sind:



Art
Gesamtbetrag
Laufzeit < 1 Jahr
Laufzeit 1 - 5 Jahre
Laufzeit > 5 Jahre
Mietverträge Immobilien
32.490 €
32.490 €
0 €
0 €
Leasingverträge Mobilien
23.082 €
2.283 €
20.799 €
0 €



Bei dem Mietvertrag Immobilien handelt es sich um einen unbefristeten Vertrag, der
innerhalb der gesetzlichen Kündigungsfrist kündbar ist.
Die Leasingverträge beziehen sich auf PKW-Leasing und E-Bikeleasing.

b) Angabe zu den Organmitgliedern:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Norbert Parlings geführt.
Von der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

c) Anzahl der Arbeitnehmer:
Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:    22

Tönisvorst, 30.01 .2025

Geschäftsführer KTB Benrader Klimatechnik GmbH

sonstige Berichtsbestandteile


gez.: Norbert Parlings


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.02.2025 festgestellt.

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