Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 90263
Eingetragen
28.11.1997
Branche
Wärme- und KältehandelTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und KlimatechnikHerstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
Gegenstand
Handel mit klimatechnischen Anlagen einschließlich Absauganlagen sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Montage-, Wartungs- und Serviceleistungen im nichthandwerklichen Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Janne Mathias Pukkila
seit 9.12.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Halton OyFIN
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Halton Oy
Finland
250000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Halton Klimatechnik GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 449,00 805,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,50
II. Sachanlagen 449,00 804,50
B. Umlaufvermögen 185.741,79 218.764,78
I. Vorräte 730,47 351,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.925,11 92.201,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.000,00 1.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 105.086,21 126.211,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.113,08 1.411,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 191.303,87 220.981,59

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 126.559,08 124.024,30
I. gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Bilanzverlust 1.263,89 3.798,67
davon Verlustvortrag 3.798,67 7.415,66
B. Rückstellungen 10.757,27 16.633,58
C. Verbindlichkeiten 53.987,52 80.323,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.987,52 80.323,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 191.303,87 220.981,59

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des am 01. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtliniengesetzes unter Berücksichtigung der Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25.05.2009 erstellt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bestimmte größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte gemäß den Vorschriften der §§ 252 bis 256 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

A. Anlagevermögen

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagensind mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgten linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres belaufen sich auf

Sachanlagen: 692,22 €.

B. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Sie sind durch entsprechende Inventurunterlagen nachgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert bewertet und sind durch eine Einzelaufstellung nachgewiesen. Hinsichtlich zu erwartender Ausfallrisiken wurden notwendige Einzelwertberichtigungen und eine angemessene Pauschalwertberichtigung gebildet.

Unter den Forderungen gegen verbundenen Unternehmen sind Forderungen in Höhe von 2.541,73 € ausgewiesen, die gleichzeitig Forderungen gegenüber Gesellschaftern darstellen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch die den Geschäftsvorfällen entsprechenden Unterlagen nachgewiesen und wurden mit den Nominalwerten angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalwerten bewertet und sind durch die entsprechenden Kontoauszüge bzw. Saldenbestätigungen der jeweiligen Kreditinstitute und dem Kassenprotokoll nachgewiesen.

Festgeldguthaben bei Kreditinstituten sind zur Sicherung von Avalobligo in Höhe von 19.000,00 € verpfändet.

Passiva

B. Rückstellungen

Die Rückstellungenwurden nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtungsweise unter Berücksichtigung aller Risiken in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeitenwurden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten in Höhe von 41.822,43 € ausgewiesen, die gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern darstellen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt und sind durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden.

Zum Abschlussstichtag haben Kreditinstitute Avalobligo in Höhe von 18.692,32 € zur Verfügung gestellt.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch

Herrn Bengt Nils-Johann Avellan, Tuusula, Finnland

wahrgenommen. Er ist einzelvertretungsberechtigt.

Tuusula, im März 2011

.......................................
Die Geschäftsführung

Gesonderte Angabe der Rückstellungen für latente Steuern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 387,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 387,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2011 festgestellt.

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