Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 382034
Vorher
Sana Plus GmbH Produkte und Körperpflege
Eingetragen
6.11.2002
Branche
Herstellung von Körperpflegemitteln und DuftstoffenGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Produkten zur Körperpflege sowie damit verwandten Produkten und Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Jutta Karin Baumann
seit 26.2.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jutta Karin Baumann
8596 Scherzingen, Switzerland
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sana Plus GmbH

Konstanz

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

Fassung für Offenlegungszwecke

AKTIVA

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 3.839,00 994,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.545,00 0,00
II. Sachanlagen 1.294,00 994,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 30.051,13 40.939,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.889,53 11.348,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.161,60 29.590,32
  33.890,13 41.933,17

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. EIGENKAPITAL 27.864,41 5.263,83
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag -20.736,17 -34.532,92
III. Jahresüberschuss 22.600,58 13.796,75
B. RÜCKSTELLUNGEN 1.860,00 1.860,00
C. VERBINDLICHKEITEN 4.165,72 34.809,34
  33.890,13 41.933,17

ANHANG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

SANA PLUS GMBH, KONSTANZ


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Sana Plus GmbH, Konstanz, erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 HGB.

Zur Verbesserung der Klarheit in der Darstellung werden sämtliche Davonvermerke und Angaben zu den Posten der Bilanz im Anhang dargestellt.

Das Geschäftsjahr 2012 hat am 01.01.2012 begonnen und endete am 31.12.2012.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Für bisher nach rein steuerlichen Vorschriften bewertete Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2010 bereits vorhanden waren, wird wahlweise von der Fortführung der bisherigen Bewertungsmethode Gebrauch gemacht (Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB).

Ebenso wird für geringwertige Vermögensgegenstände (Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG) analog zu den steuerlichen Vorschriften jährlich ein gesonderter Sammelposten gebildet.

Der jeweilige Sammelposten wird im Jahr seiner Bildung und in den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel seines ursprünglichen Wertes abgeschrieben.

Nach der Vollabschreibung dieses Sammelpostens werden dessen Anschaffungswerte im Anlagespiegel nicht fortgeführt und der Sammelposten als Abgang ausgewiesen.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert.

Dabei werden zur Abdeckung des Delkredererisikos Einzel- und Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie diese von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Währungsforderungen und -verbindlichkeiten, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr betragen, werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag angesetzt (§ 256a HGB).

Alle langfristigen Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten, deren Restlaufzeiten mehr als ein Jahr betragen, werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Von dem Wahlrecht zum Ansatz aktiver latenter Steuern aufgrund sich ergebender Steuerentlastungen nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB haben wir keinen Gebrauch gemacht.

II. Angaben zur Bilanz

Bei dem gezeichneten Kapital handelt es sich um Stammkapital der Gesellschaft.

Die Verbindlichkeiten haben nachfolgende Restlaufzeiten:

  davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 bis 5 Jahre
EUR
davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre
EUR
Gesamtbetrag 31.12.2012
EUR
Verbindlichkeiten 4.165,72 0,00 0,00 4.165,72


In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 163,49 (Vorjahr: EUR 26.489,80) enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind enthalten:

aus Steuern 741,63 3.718,18

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2012:

Herr Peter Baumann

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde mit Hinweis auf § 264 Abs.1 Satz 4 HGB verzichtet.

 

Konstanz, den 23. Oktober 2013

gez. Peter Baumann, Geschäftsführer

Mitteilung zum Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde am 30.10.2013 von der Gesellschafterversammlung unverändert festgestellt.

Der Gewinnvortrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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