Dos Krausos
Logistic GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
174.040,00 |
202.259,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
8.099,00 |
15.577,00 |
| II.
Sachanlagen |
165.941,00 |
186.682,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
306.417,39 |
421.002,79 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
122.237,12 |
154.455,01 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
285,00 |
| davon
gegen Gesellschafter |
16.533,92 |
23.069,99 |
| II.
Wertpapiere |
149.850,00 |
|
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
34.330,27 |
266.547,78 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
15.007,67 |
23.310,27 |
| Aktiva |
495.465,06 |
646.572,06 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
235.448,42 |
292.784,09 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
267.784,09 |
219.656,56 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
57.335,67 |
-48.127,53 |
| B.
Rückstellungen |
7.500,00 |
43.742,29 |
| C.
Verbindlichkeiten |
229.337,76 |
282.235,93 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
53.608,51 |
51.126,56 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
175.729,25 |
231.109,37 |
| D.
Passive latente Steuern |
23.178,88 |
27.809,75 |
| Passiva |
495.465,06 |
646.572,06 |
Anhang
I. Erläuterungen der Bilanz
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte auf
der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der
ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes.
Bilanzierungswahlrechte kamen nicht zum Tragen.
A K T I V A
A. Anlagevermögen
Der Nachweis der historischen
Anschaffung-/Herstellungskosten erfolgte anhand des
geführten Anlagenverzeichnisses; auf dessen Grundlage
wird die Entwicklung des Anlagevermögens und die auf
einzelne Anlageposten entfallenden Abschreibungen des
Geschäftsjahres im Anlagenspiegel in einer Anlage zur
Bilanz dargestellt.
Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte
mit den Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen.
Die Abschreibungen des Geschäftsjahres erfolgten
linear nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände.
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
die übrigen Forderungen wurden zum Nominalwert
angesetzt. In den übrigen Forderungen sind Forderungen
gegenüber Gesellschafter in Höhe von 16.533,92
Euro enthalten.
II. Guthaben bei Kreditinstituten
Der Ausweis erfolgt gemäß Protokoll bzw.
Auszügen zum Bilanzstichtag.
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die die
Folgejahre betreffen.
P A S S I V A
B. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden nach
Maßgabe des zu erwartenden Aufwandes, die nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet wurden,
gebildet.
C. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
D. Passive latente Steuern
Es wurden die voraussichtlichen Steuern für die
steuerlichen Sonderabschreibungen berücksichtigt.
II. Sonstige Angaben
1.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle
Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in
Höhe von EUR 315.034,44 sowie Zinsverpflichtungen
von EUR 623,32.
2.
Geschäftsführung
Sie erfolgte im Berichtsjahr durch:
Herrn Dennis dos Santos Correia - Kaufmann -
3.
Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug
9.
sonstige Berichtsbestandteile
Hamburg, 13. August 2024
gez.
Dennis dos Santos Correia (Geschäftsführer)
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2024
festgestellt.
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