ComService GmbH Computer- und Telekommunikationssysteme

Im Technologiepark 1, 15236 Frankfurt (Oder), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 7403
Eingetragen
13.9.2005
Branche
Großhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel sowie Import und Export von Computerund Telekommunikationstechnik, Internetprogrammierung

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Hannes Breunig
seit 12.6.2015
Geschäftsführer
Frank Pursche
seit 13.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
25.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Frankfurt (Oder)
12.500 €
50.00%
Frankfurt (Oder)
6.250 €
25.00%

Beteiligungen

NameAnteil
50.19%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ComService GmbH Computer- und Telekommunikationssysteme

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 327.619,00 268.484,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.231,00 1.901,00
II. Sachanlagen 326.388,00 266.583,00
B. Umlaufvermögen 1.044.707,89 1.013.175,09
I. Vorräte 230.620,52 158.699,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 506.244,24 595.185,66
III. Wertpapiere 68.896,11 36.322,49
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 238.947,02 222.967,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.503,42 16.165,42
Summe Aktiva 1.381.830,31 1.297.824,51

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 953.756,38 732.157,46
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 707.157,46 606.260,56
III. Jahresüberschuss 221.598,92 100.896,90
B. Rückstellungen 108.325,68 106.035,72
C. Verbindlichkeiten 294.568,25 449.571,33
D. Passive latente Steuern 25.180,00 10.060,00
Summe Passiva 1.381.830,31 1.297.824,51

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die ComService GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt (Oder) und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt (O) (Reg.Nr. 7403).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar..

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Voraussetzungen zur Bewertung unter Annahme der Unternehmensfortführung sind laut Auffassung der Geschäftsführung gegeben. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagvermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauerdes jeweiligen Vermögengenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen anlagevermögen nach der Linearen Methode vorgenommen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt oder mit den niedrigeren Marktpreisen unter Berücksichtigung des Niedrigwertprinzios bewertet.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Alle im Forderungsbestand liegenden Risiken wird durch die Bildung vonEinzel- und Pauschalwertberichtigungen, die aktiv von den Forderungen abgesetzt sind, Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennebtrages angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden zum Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenverhältnisse bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus LuL mit einer Laufzeit bis zu 1 Jahr in Höhe von 154.025,74 € und sonstige Verbindlichlkeiten in Höhe von 114.213,05 € enthalten. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höge von 26.329,46 € haben eine Restlaufzeit bis zu 5 Jahren.

Sonstige finanziele Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2023 belief sich der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft aus 3 Leasingverträgen auf 76.229,13 € . Aus 2 Mietverträgen besteht eine jährliche Verpflichtung in Höhe von 53.881,48 €

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 wurden im Durchschnitt 26 Arbeitnehmer beschäftigt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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