Virtanen Consulting GmbH

Pippinstraße 2, 82131 Gauting, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 149927
Eingetragen
14.11.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBüros für InnenarchitekturArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Durchführung von IT-Beratung und Halten von Fachvorträgen, Entwicklung und Verkauf von Soft- und Hardware sowie Vornahme aller diesem Zweck förderlicher Maßnahmen und Rechtsgeschäfte sowie Beratung und Durchführung von Interior Design.

Historie

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Management

NameRolle
Matti Tapani Virtanen
seit 14.11.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
90.00%
P** V****************
10.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

82131 Gauting, Obere Zugspitzstraße 13
22.500 €
90.00%
P** V****************
2.500 €
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Virtanen Consulting GmbH

Gauting

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 370,00 940,00
II. Sachanlagen 20.018,00 38.589,50
III. Finanzanlagen 301.683,08 322.071,08 198.619,75
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.006,13 45.577,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 102.565,39 124.571,52 122.026,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.164,93 3.389,64
D. Sonstige Aktiva 0,00 2.178,98
449.807,53 411.322,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 98.553,01 5.873,47
III. Jahresüberschuss 29.659,89 92.679,54
B. Rückstellungen 39.905,60 64.905,60
C. Verbindlichkeiten 256.689,03 222.863,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 256.689,03 (222.863,81)
449.807,53 411.322,42

 

Gauting, 02.01.2012

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Virtanen Consulting GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach dem Bilanzierungsmodernisierungsgesetz wurden erstmals 2010 angewandt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Als Abschreibungsmethode kam für die Jahre bis 2010 sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Ab dem Jahr 2010 werden alle neu erworbenen Wirtschaftsgüter linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anteilsbesitz

Anteilsbesitz gemäß § 285 Abs. 11 HGB ist nicht vorhanden

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro)

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegen die Gesellschafter bestehen folgende Rechte und Pflichten:

Forderungen gegen die Gesellschafter 6 TEuro (Vorjahr 12 TEuro)
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern 11 TEuro (Vorjahr 221 TEuro)

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Virtanen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Gauting, 06.01.2012

gez. Virtanen, Geschäftsführer

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