Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 184018
Eingetragen
10.2.2010
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenFondsmanagementWagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Frank Püschel
seit 28.2.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Roonstraße 3, 12203 Berlin
50.000 €
68.97%
Dorfstr. 7e, 15831 Blankenfelde-Mahlow
22.500 €
31.03%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISARTIME GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
davon eingefordert 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 356.221,78 0,00
I. Sachanlagen 356.221,78 0,00
C. Umlaufvermögen 6.250,83 12.500,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38,75 5,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.212,08 12.494,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 362.472,61 25.000,00

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 15.384,61 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 9.615,39 0,00
B. Rückstellungen 1.738,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 345.350,00 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 350,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 362.472,61 25.000,00

Anhang

 
Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss zum 31. März 2011 der ISARTIME GmbH ist in Anwendung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Sollten im Anhang die im Handelsrecht geforderten Pflichtangaben nicht aufgeführt sein, so lagen keine anhangspflichtigen Tatsachen in diesem Wirtschaftsjahr vor. Eine gesonderte Negativabgrenzung wird nicht vorgenommen.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsvorschriften gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB beachtet.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss ist in der Währung Euro aufgestellt.


Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden

 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ermittelt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ab einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Umlaufvermögen

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Börsen- oder Marktpreise bzw. die am Abschlußstichtag beizulegenden Werte niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.


Rückstellungen

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

 
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

 
Aktiva

 
Anlagevermögen

 
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Passiva

 
Verbindlichkeiten

 
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 345.000.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Sonstige Angaben

 
Angabe des Personalaufwandes i.S.d. § 285 Nr. 8 Buchst. b HGB

 
Die Aufstellung des Personalaufwandes des Geschäftsjahres ist nach § 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB gegliedert und daher der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.


Angabe an denen das Unternehmen mit mindestens 20% beteiligt ist

 
Die ISARTIME GmbH ist an keinem Unternehmen mit mindestens 20% beteiligt. Eine Angabe gem. § 285 Satz 1 Nr. 11 HGB entfällt somit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern

 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten
  

Sachverhalte
Betrag in EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
38,75
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Arnoldt ; Stephan 
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
  12.12.2012
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2013 festgestellt.

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