Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 164055
Vorher
Deponiesanierung Neukirchen GmbHBaufeld Industrie Service GmbH
Eingetragen
16.6.1992
Branche
Betrieb von KläranlagenBeseitigung von anderen Umweltverschmutzungen und sonstige Tätigkeiten in der AbfallbewirtschaftungRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Entsorgung und Behandlung von flüssigen Abfällen und Abwässern, insbesondere aus Basis von Betreibermodellen, sowie damit verbundene Beratungs- und Serviceleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dennis Bernhardt
seit 7.4.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (5)

NameAnteil
50.00%
Dr. B******* W*****
24.97%
N****** W*****
8.35%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Forum Private Equity GmbH
Germany
500.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

cobos Fluid Service GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

HRB 164055

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.088,70 30.796,41
II. Sachanlagen 804.930,66 1.003.124,00
III. Finanzanlagen 127.500,00 127.500,00
956.519,36 1.161.420,41
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 406.861,79 226.629,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 807.742,99 937.361,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 92.331,72 761.848,23
1.306.936,50 1.925.839,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6.225,30 0,00
2.269.681,16 3.087.260,29

PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 500.000,00 500.000,00
II. Kapitalrücklage 700.000,00 1.500.000,00
III. Verlustvortrag -279.207,96 -345.382,76
IV. Jahresüberschuss 280.625,71 66.174,80
1.201.417,75 1.720.792,04
B. RÜCKSTELLUNGEN 562.670,64 423.036,09
C. VERBINDLICHKEITEN 462.219,65 943.432,16
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 43.373,12 0,00
2.269.681,16 3.087.260,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde gemäß §§ 242 ff. HGB und §§ 264 HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Grundsätze für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt. Es wird von größenabhängigen Erleichterungen soweit möglich Gebrauch gemacht. Es werden des Weiteren die Erleichterungen nach § 286 HGB in Anspruch genommen.

Der Grundsatz der Stetigkeit in der Darstellung sowie in der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde bis auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern grundsätzlich beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge erfolgen pro rata temporis.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Dabei werden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben. Die Abschreibungen werden entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear über einen Zeitraum von drei bis 25 Jahren vorgenommen. Gegenüber dem Vorjahr gab es keine Veränderungen der Abschreibungsdauern.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis netto € 800 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zuschreibungen werden im Umfang der Werterhöhungen vorgenommen, soweit die Gründe für die vorgenommenen Abschreibungen nicht mehr bestehen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Gegebenenfalls werden niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag berücksichtigt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert. Den Forderungen anhaftende Risiken werden grundsätzlich durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in angemessenem Umfang Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit einem Teilbetrag von € 113.088,64 innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind insgesamt innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird seit April 2022 allein durch Herr Dennis Bernhardt, Kaufmann vertreten.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 27 Mitarbeiter beschäftigt (VJ 28).

Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Ergebnis in Höhe von € 280.625,71 wird mit dem Verlustvortag auf neue Rechnung vorgetragen.

 

München, 15. Mai 2024

Dennis Bernhardt, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 16. Mai 2024 festgestellt.

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