Sattler GmbHLiquidiert

56072 Koblenz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 2585
Vorher
Rohrreinigungs-Kundendienst Sattler Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
23.8.1984
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenBeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des Geschäftsbetriebes der ehemals Rohrreinigungs-Kundendienst Sattler GmbH.

Historie

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Management

NameRolle
Gertrud Sattler
seit 7.6.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Gertrud ttler
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gertrud ttler
30.000 DM
60.00%
20.000 DM
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rohrreinigungs-Kundendienst Sattler Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Koblenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 194.795,00 199.808,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 666,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 666,00
II. Sachanlagen 194.794,00 199.142,00
1. technische Anlagen und Maschinen 91.224,00 80.671,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 103.570,00 118.471,00
B. Umlaufvermögen 362.613,57 273.943,15
I. Vorräte 2.000,00 2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.338,13 89.162,04
1. sonstige Vermögensgegenstände 68.338,13 89.162,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 356,07 13.651,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 292.275,44 182.781,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.570,37 6.435,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 564.978,94 480.186,96

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 174.348,41 158.215,67
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 148.783,82 132.651,08
davon Gewinnvortrag 82.651,08 115.216,70
B. Rückstellungen 107.672,74 158.069,00
C. Verbindlichkeiten 279.669,92 163.902,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 15.564,07
2. sonstige Verbindlichkeiten 279.669,92 148.338,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 279.669,92 148.338,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.287,87 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 564.978,94 480.186,96

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015
EUR
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1. Rohergebnis 891.139,81 761.036,15
2. Personalaufwand 529.255,26 517.617,58
a) Löhne und Gehälter 486.937,96 442.265,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 42.317,30 75.352,37
davon für Altersversorgung 2.281,68 35.337,10
3. Abschreibungen 56.415,32 49.577,25
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 56.415,32 49.577,25
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 180.114,08 168.342,26
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 196,91 368,10
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 848,42 1.411,07
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 124.703,64 24.456,09
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 57.704,26 6.155,07
9. sonstige Steuern 866,64 866,64
10. Jahresüberschuss 66.132,74 17.434,38

Ergebnisverwendung

1.1.2015 - 31.12.2015
EUR
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
10. Jahresüberschuss 66.132,74 17.434,38
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 82.651,08 115.216,70
12. Bilanzgewinn 148.783,82 132.651,08

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend war das GmbH-Gesetz maßgebend. Die Neuregelungen durch das Bilanz-modernisierungsgesetz wurden angewandt. Form und Gliederung des Jahresabschlusses entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen in der Bilanz ausgewiesen. Die Abschreibungen wurden nach der Vorschrift des § 7 EStG vorgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Bei der Bewertung wurde das Niederstwertprinzip beachtet. Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Der Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.

Informationen zur Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Bilanz- stichtag nicht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 4.828,53 €.

Anteilsbesitz

Das gezeichnete Kapital i.H.v. 25.564,59 € halten:

Frau Gertrud Sattler i.H.v. 15.338,75 €
und Herr Jürgen Sattler i.H.v. 10.225,84 €

Organe

Zu Geschäftsführern waren im Berichtsjahr bestellt:

Frau Gertrud Sattler

und Herr Jürgen Sattler.

 

gez.

Gertrud Sattler

Jürgen Sattler

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.127,49 EUR.

Angabe der Aufwendungen aus den Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil innerhalb der "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen"

1.1.2015 - 31.12.2015

Die Aufwendungen aus den Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil innerhalb des Postens "sonstige betriebliche Aufwendungen" betragen 0,00 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Die Aufwendungen aus den Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil innerhalb des Postens "sonstige betriebliche Aufwendungen" betragen 571,09 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.08.2016 festgestellt.

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