Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 23534
Eingetragen
15.4.2010
Branche
Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenFondsmanagement
Gegenstand
die Verwaltung eigenen Vermögens

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Klaus Weskamp
50.00%
Christoph Joel
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Klaus Weskamp
12.500 €
50.00%
Christoph Joel
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ZI Capital GmbH

Bad Bergzabern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.194.978,04 1.269.231,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 1.194.976,04 1.269.229,04
B. Umlaufvermögen 834.861,56 675.673,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 824.477,73 671.125,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 795.926,75 593.382,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.383,83 4.548,53
Aktiva 2.029.839,60 1.944.904,93

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 236.647,24 164.812,93
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 139.812,93 150.832,38
III. Jahresüberschuss 71.834,31 -11.019,45
B. Rückstellungen 39.588,63 30.800,00
C. Verbindlichkeiten 1.753.603,73 1.749.292,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 392.611,95 143.596,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.360.991,78 1.605.695,22
davon gegenüber Gesellschaftern 836.523,73 830.219,92
Passiva 2.029.839,60 1.944.904,93

Anhang


Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö-
heren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung erfolgte, wie in Vorjahren, nach § 266 HGB.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht
entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

2. Vorräte
Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken, soweit vorhanden, wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
4. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Aktivposten
Der Betrag der Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr bestanden im Berichtsjahr in Höhe von 795.926,75 (Vorjahr: 593.382,54 EUR).

II. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil
Das Stammkapital wird in Vorjahreshöhe ausgewiesen. Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres wird auf neue Rechnung vorgetragen.

III. Rückstellungen
Die Rückstellungsbeträge betreffen auf Grundlage des Abschlusses errechnete Rückstellungen für Ertragsteuern, Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

IV. Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 6.200 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 392.611,95 EUR (Vorjahr: 143.596,78 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr beträgt 1.360.991,78 EUR (Vorjahr: 1.605.695,22 EUR).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Bad Bergzabern, 20.10.2023

gez. Dr. Christoph Joel


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.10.2023 festgestellt.

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