Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 742481
Vorher
HOPE 47 GmbH
Eingetragen
14.9.2012
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und KabelnHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Kabelkonfektion, insbesondere für die Maschinenbauindustrie.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Markus Wiest
seit 3.1.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

MWM Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kabel Haag GmbH

Dunningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.805.501,90 1.757.339,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 48.607,00 9.416,00
II. Sachanlagen 1.756.394,90 1.747.423,90
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 3.229.438,57 3.342.963,40
I. Vorräte 193.562,46 153.193,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.600.999,37 2.783.235,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.434.876,74 406.534,20
Aktiva 5.034.940,47 5.100.303,30

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.731.230,37 3.877.392,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.152.392,89 2.773.584,70
III. Jahresüberschuss 1.553.837,48 1.078.808,19
B. Rückstellungen 609.853,39 251.011,02
C. Verbindlichkeiten 693.856,71 971.899,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 275.342,71 516.541,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 418.514,00 455.358,00
Summe Passiva 5.034.940,47 5.100.303,30

Anhang

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 ist nach den Vorschriften des HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Firma der Gesellschaft lautet Kabel Haag GmbH. Sitz der Gesellschaft ist Dunningen. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Stuttgart im Handelsregister, Abteilung B, unter der Nr. HRB 742481 eingetragen.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Berichtsjahres stimmen mit den Schlussbilanzwerten des Vorjahres überein. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden im Wesentlichen beibehalten. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen Risiken wurden berücksichtigt, soweit diese bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt waren. Gewinne werden nur insoweit berücksichtigt, als dass diese im Geschäftsjahr realisiert waren.

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte wurden keine aktiviert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Abschreibung der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgt auf Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Die im Geschäftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden sofort abgeschrieben.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Produktions- und Verwaltungsgebäudes wurden Personalkosten sowie Materialeinsatz als Eigenleistungen aktiviert.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert, angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet und sofern notwendig, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, erfolgt die Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Unfertige Leistungen werden entsprechend dem Grad der Fertigstellung in Ansatz gebracht, sofern eine bewertbare Teilleistung vorliegt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung von 1 % des Nettowerts der Forderungen abgesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Bei der Bewertung werden künftige Kostensteigerungen insoweit berücksichtigt, als deren Eintritt als wahrscheinlich angesehen wird. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, durch die Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssatz gemäß § 253 Absatz 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III.  Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Verbindlichkeiten über 5 Jahre in Höhe von EUR 271.138,00 (Vorjahr EUR 307.982,00) enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von insgesamt EUR 455.358,00 sind durch Sicherungsübereignung von Anlagevermögen und der Vorräte sowie einer Globalabtretung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen besichert.

Die erhaltenen Anzahlungen sind nach der Nettomethode um die Umsatzsteuer vermindert ausgewiesen.

Die übrigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

IV.  Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine über die allgemeine Produkt- bzw. Leistungshaftung hinausgehenden Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt jährlich TEUR 21 und beinhaltet im Wesentlichen Kfz-Leasing sowie Miete. Die übrigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25,5 (Vorjahr: 18,25).

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 1.553.837,48 mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und den sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.206.230,37 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Dunningen-Seedorf, den 1. Oktober 2024

gez. Markus Wiest,  Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2024 festgestellt.

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