amicus-Organisation für Arbeit und Personal-GmbH
Selbe AdresseSonstige Überlassung von Arbeitskräften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Floris van Kolfschoten seit 6.12.2018 | Liquidator |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 70.00% | |
Floris Boudewijn van Kolfschoten | 30.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Label-Label GmbHOberursel (Taunus)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016Bilanz zum 31. Dezember 2016Aktiva
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit
|
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| 2016 | 2015 | 2014 | ||||
| Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | |
| 1. Umsatzerlöse | ||||||
| Aus dem Verkauf Label-Label Schmusetücher | 0,00 | 3.333,00 | 10.000,00 | |||
| 0,00 | 3.333,00 | 10.000,00 | ||||
| 2. Materialaufwand | ||||||
| Aufwendungen für bezogene Waren | 0,00 | 403,00 | ||||
| 0,00 | ||||||
| 3. Personalaufwand | ||||||
| a)Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (davon für Altersversorgung € 0,00) | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Abschreibungen | ||||||
| Auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendunger | -142,80 | -432,00 | -1.004,00 | |||
| 6. Betriebsergebnis | -142,80 | 2.901,00 | 8.996,00 | |||
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -827,78 | -258,00 | 59,00 | |||
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -970,58 | 2.643,00 | 9.055,00 | |||
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 255,00 | 0,00 | |||
| 14. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag) | -970,58 | 2.898,00 | 9.055,00 | |||
| 2013 | 2012 | |||
| Eur | Eur | Eur | Eur | |
| 1. Umsatzerlöse | ||||
| Aus dem Verkauf Label-Label Schmusetücher | 10.722,00 | 10.832,00 | ||
| 10.722,00 | 10.832,00 | |||
| 2. Materialaufwand | ||||
| Aufwendungen für bezogene Waren | 0,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Personalaufwand | ||||
| a)Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | ||
| (davon für Altersversorgung € 0,00) | ||||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Abschreibungen | ||||
| Auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendunger | -12.341,00 | -804,00 | ||
| 6. Betriebsergebnis | -1.619,00 | 10.028,00 | ||
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -675,00 | -979,00 | ||
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.294,00 | 9.049,00 | ||
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag) | -2.294,00 | 9.049,00 | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Eur | Eur | Eur | Eur | |
| 1. Umsatzerlöse | ||||
| Aus dem Verkauf Label-Label Schmusetücher | 40.114,00 | 151.390,59 | ||
| 40.114,00 | 151.390,59 | |||
| 2. Materialaufwand | ||||
| Aufwendungen für bezogene Waren | -23.235,00 | -132.352,91 | ||
| -23.235,00 | -132.352,91 | |||
| 3. Personalaufwand | ||||
| a)Löhne und Gehälter | 0,00 | -10.500,00 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | ||
| (davon für Altersversorgung € 0,00) | ||||
| 0,00 | -10.500,00 | |||
| 4. Abschreibungen | ||||
| Auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.224,00 | -2.254,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendunger | -3.034,00 | -26.443,68 | ||
| 6. Betriebsergebnis | 13.845,00 | -20.130,00 | ||
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.309,00 | -5.476,37 | ||
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 11.536,00 | -25.605,37 | ||
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.128,00 | 22,00 | ||
| 14. Jahresüberschuss / (Jahresfehlbetrag) | 12.664,00 | -25.623,37 | ||
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 242 ff., 264 ff. HGB) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren unter Berücksichtigung geschäftszweigbedingter Besonderheiten gewählt.
Die Gesellschaft is am 13. Oktober 2005 gegründet.
2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Zur Bewertung der einzelnen Bilanzposten ist anzumerken:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung, bewertet nach dem Pro-Rata-Temporis-Prinzip.
Selbständig bewertbare und nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bei der Betriebs-und Geschäftsausstattung mit Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Ansonsten wurde von der steuerlichen Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Bei der Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum Nominalwert wurden erkennbare Risiken durch individuelle Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungen für allgemeine Risiken wurden pauschal ermittelt.
Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.
Sonstige Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht in angemessenem Umfang berücksichtigt.
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.
3. Angaben zur Bilanz
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten u.a. Vermögensgegenstände aus Umsatzsteuer.
In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich vorausbezahlte Versicherungskosten enthalten.
Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistung, Kosten für Aufbewahrung und Kosten für die Steuererklärung. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien.
Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Mit den Verbindlichkeiten sind keine Sicherungsarten und Sicherungsformen verbunden.
4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen Keine.
5. Sonstige Angaben
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresgewinnbetrag beträgt € -971. Dieser betrag wurde vorgetragen.
Auf der Gesellschafterversammlung vom 7. Juli 2017 wurde den Vorslag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Jacobje Willemina Alida Wagenaar von 01. Jan. 2016 bis zum 31. Dez. 2016.
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl
Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten betrug während des Geschäftsjahres 0 Mitarbeiter.
Rechten und Pflichten gegenüber Gesellschaftern
Gegenüber den Gesellschaften bestehen die nachfolgende Rechte und Pflichten:
| Sachverhalte | Betrag |
| € | |
| Sonstige Vermögengegenstände | 885 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 |
| Forderung Stand 31.12.2016 | 885 |
Anteilbesitz
Am Stammkapital in Höhe von € 25.000 sind beteiligt:
| J. W.A. Wagenaar, Amersfoort (Niederlande) | 70% |
| F. B. van Kolfschoten, Amersfoort (Niederlande) | 30% |
Amersfoort den 7. Juli 2017
Jacobje Willemina Alida Wagenaar
Floris Boudewijn van Kolfschoten
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