Welding Service GmbHLiquidiert

06847 Dessau-Roßlau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 15797
Vorher
Welding Service Köthen GmbH
Eingetragen
18.4.2000
Branche
Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen MetallenHerstellung von nicht elektrischen Haushaltsartikeln aus MetallHerstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl
Gegenstand
Arbeitnehmerüberlassung für Handwerk, Industrie und Büro; Schweißarbeiten in allen Werkstoffbereichen; Herstellung von Metall- und Stahlbau; Herstellung von Erzeugnissen aus Edelstahl und Nichteisenmetallen; Herstellung und Handel mit gleichen und ähnlichen Produkten; sonstige Dienstleistungen im Bereich Marketing; Qualifizierung im Metallbereich

Historie

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Management

NameRolle
Eveline Hönicke
seit 16.1.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Welding Service GmbH

Dessau-Roßlau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

Bilanz

AKTIVA
31.12.2008
EUR
31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 168.015,30 112.144,07
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,50
II. Sachanlagen 72.190,00 29.058,50
III. Finanzanlagen 95.824,30 83.084,07
B. UMLAUFVERMÖGEN 220.543,74 227.900,17
I. Vorräte 0,00 18.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 219.450,28 209.766,31
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als 1 Jahr
-2.802,08 -3.489,38
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben beiKreditinstituten und Schecks
1.093,46 133,86
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 14.822,37 6.342,48
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 11.343,37 0,00
SUMME Aktiva 414.724,78 346.386,72
PASSIVA
31.12.2008
EUR
31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 34.940,49
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn- und Verlustvortrag -10.624,10 -3.728,89
III. Jahresüberschuss 0,00 13.104,79
IV. Jahresfehlbetrag -26.283,86 0,00
davon nicht gedeckt 11.343,37 -21.835,70
nicht gedeckter Fehlbetrag 11.343,37 0,00
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 34.940,49
B. RÜCKSTELLUNGEN 105.744,00 86.201,56
C. VERBINDLICHKEITEN 308.980,78 225.244,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 11.274,64 13.646,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 143.498,15 89.101,17
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 62.361,66 59.081,79
davon aus Steuern 46.304,42 7.429,80
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.190,37 2.695,40
SUMME Passiva 414.724,78 346.386,72

Anhang

 

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Welding Service GmbH zum 31.12.2008 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288, Satz 2 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl kann von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen werden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzerstellung erfolgte unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

2. Zusammengefasste Posten

Zur erhöhten Klarheit der Darstellung wurden folgende Posten zusammengefasst:

- -Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

mit Aufwendungen für bezogene Leistungen

in Materialaufwand

- -Löhne und Gehälter

mit sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

in Personalaufwand

- -Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachlagen

und Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

in Abschreibungen

- -außerordentliche Erträge

und außerordentliche Aufwendungen

in außerordentliches Ergebnis

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und über eine Nutzungsdauer von 3 - 25 Jahren planmäßig abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.677,85 € wurden zu 25% einzelwertberichtigt.

Für die übrigen Forderungen aus Lieferung und Leistung wurde eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 1% des Nettobetrages vorgenommen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Finanzierungskosten, Versicherungsbeiträge, Kfz-Steuern und sonstige Aufwendungen, die über deren Laufzeit aufgelöst werden.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für die Pensionsrückstellung, die Arbeitszeitkonten sowie Resturlaubstage der Arbeitnehmer, die Ausgleichsabgabe, den IHK-Beitrag und die Jahresabschlusskosten gebildet. Die Pensionsrückstellung wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen entfallen zu 100% auf das Anlagevermögen.

3. Sonstige Angaben

4. Angaben zum gezeichneten Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro.

5. Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates/Beirates

Im Geschäftsjahr 2008 erfolgte die Geschäftsführung durch:

Frau Eveline Hönicke.

Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3 Ergebnisverwendungsvorschläge

Die Geschäftsführung wird der Gesellschaftsversammlung vorschlagen, das Jahresergebnis , nach Verrechnung mit Gewinnvorträgen, auf neue Rechnung vorzutragen.

 

 

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