Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 201344
Vorher
Autoglas Service D+S GmbH
Eingetragen
7.1.2009
Branche
Sonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerSonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Durchführung von Autoglasreparaturen, einschließlich Austausch von Windschutzscheiben, Handel mit Autoteilen, Gebrauchtwagenhandel, Kfz-Reparatur, -Instandhaltung und -Umrüstung, Kfz-Karosseriearbeiten, sowie Installation von Ton- und Lichtanlagen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

André Christoph Krause von Szalghary
Am Steinbruch 42, 31162 Bad Salzdetfurth
12.750 €
51.00%
Wladimir Dalke
Trockener Kamp 9, 31139 Hildesheim
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autoglas Service D+S GmbH

Hildesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 20.019,00 38.503,00
I. Sachanlagen 20.019,00 38.503,00
B. Umlaufvermögen 164.459,07 171.600,00
I. Vorräte 7.725,20 7.119,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 120.139,89 77.157,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.593,98 87.323,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 378,17 379,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 184.856,24 210.482,49

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 143.410,97 156.050,34
I. gezeichnetes Kapital 13.500,00 13.500,00
II. Gewinnvortrag 142.550,34 146.737,53
III. Jahresfehlbetrag 12.639,37 4.187,19
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 36.417,24 49.825,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.028,03 1.606,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 184.856,24 210.482,49

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Autoglas Service D+S GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

In der Bilanz werden unter den sonstigen Forderungen in Höhe von Euro 88.257,48 die Forderungen gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer Wladimir Dalke mit Euro 59.014,20 ausgewiesen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 63.244,20 (Vorjahr: Euro 37.925,87).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 7.775,79 (Vorjahr: Euro 6.224,46).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 2.750,00 (Vorjahr: Euro 2.750,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte (Eigentumsvorbehalt) gesichert sind, beträgt Euro 28.272,41 (Vorjahr: Euro 44.195,43).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Wladimir Dalke
 
 


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
33.695,87
Neuaufnahme Kredit
30.000,00
Tilgung der Kredite im Berichtsjahr
6.000,00
Verzinsungen
1.318,33
=  neuer Kreditbestand
59.014,20


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Hildesheim, 28.08.2018
gez. Wladimir Dalke

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2018 festgestellt.

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