AFIS AKTIVEFINANZSYSTEME GmbH

Marktplatz 6, 72355 Schömberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 726281
Eingetragen
7.5.2008
Branche
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten a. n. g.Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
der Vertrieb von Finanzdienstleistungen wie z.B. Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen und Immobilien, soweit diese Tätigkeiten nicht erlaubnispflichtig im Sinne von § 32 KWG sind.

Historie

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Management

NameRolle
Josef Kille
seit 7.5.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

78661 Dietingen
18.000 €
50.00%
72364 Obernheim
18.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AFIS AKTIVEFINANZSYSTEME GmbH

Schömberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Anlagevermögen 38.127,00 21.929,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 418,00 633,00
II. Sachanlagen 8.709,00 7.296,00
III. Finanzanlagen 29.000,00 14.000,00
B. Umlaufvermögen 725.098,03 358.269,03
I. Vorräte 1.500,00 2.825,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 550.719,52 293.918,72
III. Wertpapiere 164.000,00 52.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.878,51 9.524,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.216,17 2.175,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 764.441,20 382.373,54

Passiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Eigenkapital 45.834,25 39.211,13
I. gezeichnetes Kapital 36.000,00 36.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -12.000,00 -12.000,00
III. eingefordertes Kapital 24.000,00 24.000,00
IV. Kapitalrücklage 4.226,62 4.226,62
V. Bilanzgewinn 17.607,63 10.984,51
B. Rückstellungen 5.192,00 6.394,00
C. Verbindlichkeiten 713.414,95 336.768,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 764.441,20 382.373,54

Anhang

.

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

I. Anlagevermögen

Erworbeneimmaterielle Vermögensgegenständesind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode.

Die selbständig nutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 abweichend zum Vorjahr im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Ergebniswirkung der Änderungen der Bewertungsmethode war unwesentlich.

Die Beteiligungen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet.

II. Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

III. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

IV. Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva

Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva sind zum Nennwert angesetzt.

V. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) gebildet.

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 506.750,43 299.694,42 260.499,39 173.800,68
Forderungen gegen Gesellschafter 43.969,09 43.969,09 33.419,33 33.419,33
550.719,52 343.663,51 293.918,72 207.220,01

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von 10.984,51 EUR enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 696.996,95 39.996,95 336.768,41 14.768,41
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 16.418,00 0,00 0,00 0,00
713.414,95 39.996,95 336.768,41 14.768,41

Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag keine.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Herr Thomas Held, Dietingen

Herr Josef Kille, Obernheim

Schömberg, den 8. Februar 2013

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.5.2013.

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