Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 724758
Vorher
ingenia LED GmbHKantine Crailsheim GmbH
Eingetragen
23.2.2010
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Eventmanagement, Film- und Medienproduktion mit Livestreaming (Beratung, Planung und Durchführung von Events und Veranstaltungen, Beratung und Erstellung von Film- und Medienproduktionen inklusive Livestreaming).

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Wasserschloß Erkenbrechtshausen GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kantine Crailsheim GmbH

(vormals: ingenia LED GmbH)

Crailsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1,00
I. Sachanlagen 1,00
B. Umlaufvermögen 20.319,41
I. Vorräte 6.652,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.144,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 522,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 86,22
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.353,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 34.760,18

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag 26.853,55
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 14.353,55
B. Rückstellungen 1.520,00
C. Verbindlichkeiten 33.240,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.240,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 34.760,18

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Zum 01. Januar 2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

B.1 Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungs- und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsdurchbrechungen nicht zu beachten.

Die Vorjahreswerte wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit nicht im Folgenden anders erläutert.

B.2 Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die einzelnen Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel entsprechen den Nominalwerten.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den handelsrechtlichen Vorschriften gebildet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.


Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten die auf fremde Währung lauten.
 
C. Sonstige Pflichtangaben

Zur Beseitigung der bilanziellen Überschuldung bestehen entsprechende Rangrücktrittserklärungen aus dem Gesellschafterkreis.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt durch:

Herrn Steffen Habelt (bis 04.11.2010) sowie Herrn Steffen Knödler (ab 04.11.2010)

Crailsheim, den 17. Januar 2012

Steffen Knödler
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.01.2012 festgestellt.

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