Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 11316
Eingetragen
3.7.2017
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
Gegenstand
Der Elektro- und Anlagenbau, Schaltschrankbau, Ingenieur-Dienstleistungen sowie elektronische Kommunikation.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jennifer Hof
seit 10.1.2025
Prokura
Oliver Hof
seit 3.7.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wenden
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

EAT-HOF GmbH

Wenden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 68.822,00 24.164,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.526,00 6.822,00
II. Sachanlagen 63.296,00 17.342,00
B. Umlaufvermögen 429.550,08 125.186,84
I. Vorräte 186.881,51 57.274,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.188,56 40.372,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 146.480,01 27.539,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.753,54 2.244,00
Summe Aktiva 502.125,62 151.594,84

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 187.260,11 15.091,67
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Gewinnvortrag 2.591,67 -31.267,90
V. Jahresüberschuss 172.168,44 33.859,57
B. Rückstellungen 117.163,76 6.329,64
C. Verbindlichkeiten 197.701,75 130.173,53
Summe Passiva 502.125,62 151.594,84

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die EAT-HOF GmbH hat ihren Sitz in Wenden, Biggetal und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegen (Reg.Nr. HRB 11316).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt bezüglich der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben die Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft nimmt von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch und verzichtet auf die Aufstellung eines Lageberichts.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Dabei kommt die lineare und degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis bis 800,00 Euro werden aktiviert und im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten sowie angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten) bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht berücksichtigt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr (T €) davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr (T €)
Vorjahr
(T €)
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr (T €)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 96 96 40 40

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nominalwert angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen sowie für Abschluss- und Prüfungskosten.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr (T €) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 5 Jahre (T €)
198
129 63 6
Vorjahr (T €) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 5 Jahre (T €)
152
65 79 8

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 6T ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Geschäftsjahr (T €) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (T €)
Mietverpflichtungen
0 0 0
Leasingverpflichtungen
25 0 0
Verpflichtungen aus Altersvorsorgung
0 0 0
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
0 0 0

Arbeitnehmer

Die Zahl der im Jahr 2023 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 6.

Ge schäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum 2023:

Oliver Hof, Freudenberg, technischer Betriebswirt

Von der Schutzklausel gem.§ 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Wenden , den

Geschäftsführ

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.8.2024.

Nachrichten & Medien

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