CMD Creative Merchandising Decorations GmbH

Brunsbütteler Damm 116, 13581 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 66356
Eingetragen
8.9.2004
Branche
Montage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenTätigkeiten von WerbeagenturenBearbeitung und Veredlung von Kunststoffwaren
Gegenstand
Die Ausführung von Aktions- und POS-Dekorationen, die Ausführung von Großraumdekorationen und Themeninszenierungen, die Ausführung von Dekorationen für Events, Erlebniswelten und Produktpräsentationen.

Historie

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Management

NameRolle
Werner Engel
seit 8.9.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CMD Creative Merchandising Decorations GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 114.784,00 91.292,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,00 8,00
II. Sachanlagen 114.776,00 91.284,00
B. Umlaufvermögen 97.192,19 98.093,23
I. Vorräte 2.555,36 2.571,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.878,39 49.074,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.068,62 10.050,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.758,44 46.447,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.543,65 10.444,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 222.519,84 199.829,80

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 89.383,79 72.447,58
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 63.819,20 46.882,99
davon Gewinnvortrag 46.882,99 49.923,91
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 283,00
C. Rückstellungen 55.600,85 53.758,61
D. Verbindlichkeiten 77.535,20 73.340,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.534,44 17.062,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 222.519,84 199.829,80

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der CMD Creative Merchandising Decorations GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Es wird von dem Wahlrecht gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2011 anzuwenden.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 46.882,99 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 28. Juni 2012 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 28. Juni 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Hans-Werner Engel


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Forderungen
102,13
Euro


Unterschrift der Geschäftsleitung
 
Berlin, den 28. Juni 2012
  

 
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2012 festgestellt.

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