Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 106906
Eingetragen
4.12.2020
Branche
GlasergewerbeHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Rollladen-, Fenster-, Markisen-, Jalousien- und Beschattungsanlagenbau.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kevin Bies
seit 4.12.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

66679 Losheim am See
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rollladen Kremer GmbH

Merzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 76.378,00 44.913,00
I. Sachanlagen 76.378,00 44.913,00
B. Umlaufvermögen 105.027,40 144.718,59
I. Vorräte 28.365,80 40.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.661,60 95.646,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   8.771,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.311,25 13.831,16
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 124.793,48 2.683,87
Aktiva 316.510,13 206.146,62

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Verlustvortrag 15.183,87 -17.006,95
III. Jahresfehlbetrag 122.109,61 32.190,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 124.793,48 2.683,87
B. Rückstellungen 9.000,00 14.121,51
C. Verbindlichkeiten 304.625,13 186.787,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 127.497,78 89.028,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 177.127,35 97.759,06
davon gegenüber Gesellschaftern 1.324,99 2.089,58
D. Passive latente Steuern 2.885,00 5.238,00
Summe Passiva 316.510,13 206.146,62

Anhang

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Rollladen Kremer GmbH, Merzig ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sin­ne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften der §§ 264 Abs. 1 Satz 3, 276 Satz 2 HGB und teilweise des § 288 HGB Gebrauch. Die Anhangangaben gemäß § 285 Nr. 2, 4 bis 7, 9 und 12 HGB werden nicht gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens ange­wandt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsge­setzbuches (§§ 238 bis 263 HGB).

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzungsdauer (längstens 3 Jahre) planmäßig ab­ge­schrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nut­zungsdauer ermittelt (4-50 Jahre). Für die Zugänge an beweglichen Anlagegütern des Geschäftsjahres wer­den die Jahresabschreibungen pro rata temporis angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungsko­sten von Euro 250 bis Euro 800 werden im Zugangsjahr voll ab­geschrieben; solche mit Anschaffungskosten bis Euro 250 werden mit der Anschaffung als Aufwand ge­bucht.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bzw. den jeweils niedrige­ren beizulegenden Werten am Abschlussstichtag bewertet; die niedrigeren beizulegenden Werte werden im We­sentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt, aber unter Berücksichtigung der Ein­satzmöglich­keit der Bestände ermittelt. Dabei wurde die Durchschnittsmethode angewandt. Abwertungen für Bestandsri­siken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in an­gemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nennwerten abzüglich erforderlicher Ein­zel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt. Die Restlaufzeiten betragen unter 1 Jahr.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zu Nenn­werten.

Das Stammkapital beträgt Euro 25.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmän­nischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbind­lichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammensetzung sowie die Bewegungen des Anlagevermögens im Sinne des § 268 Abs. 2 HGB sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Die Verbind­lich­kei­ten ge­gen­über Ge­sell­schaftern be­tra­gen Euro 1.324,99 (Vorjahr: Euro 2.089,58).

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse
Zum Stichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Mitglieder der Geschäftsführung
Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:
Kevin Bies

Ergebnisverwendung
Es wurde vorgeschlagen, den Bilanzgewinn/-verlust auf neue Rechnung vorzutragen.
Merzig, 22.04.2025

Kevin Bies    

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.04.2025 festgestellt.

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