Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 2576 BHV
Vorher
Bäckerei Brüser GmbH
Eingetragen
14.11.2005
Branche
Einzelhandel mit Back- und SüßwarenHerstellung von Backwaren, ohne DauerbackwarenHerstellung von Dauerbackwaren
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Backwaren, der Verkauf von Lebensmitteln, die üblicherweise in Bäckereifachgeschäften verkauft werden sowie der Betrieb von Cafés.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Georg Rüter
seit 18.2.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

27616 Lunestedt
15.000 €
50.00%
27318 Hoya
15.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Die Havenbäcker GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 831.078,28 675.168,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.498,00 21.731,00
II. Sachanlagen 797.429,42 641.286,86
III. Finanzanlagen 14.150,86 12.150,86
B. Umlaufvermögen 619.938,20 472.608,96
I. Vorräte 96.788,07 53.381,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 452.918,89 332.590,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70.231,24 86.637,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 36.306,50 57.898,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 387.332,75 408.145,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.874.655,73 1.613.822,15

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 438.145,97 466.633,26
III. Jahresüberschuss 20.813,22 28.487,29
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -387.332,75 -408.145,97
B. Rückstellungen 10.752,75 30.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.856.746,02 1.571.808,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.156,96 11.514,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.874.655,73 1.613.822,15

Anhang

I. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

II. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Sie sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden in den Vorjahren nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Die Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die lineare Abschreibung wurde in Anspruch genommen.

Für im laufenden Wirtschaftsjahr neu angeschaffte bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens wurde die Abschreibung nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 410,00 EUR wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Für alle eigenständig nutzbaren Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 150,-- EUR aber nicht mehr als 1.000,-- EUR betrugen, wurde in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre gewinnmindernd aufgelöst wird. Der Abgang des Sammelpostens wird nach vollständiger Auflösung unterstellt.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich wurden Abschreibungen vorgenommen.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wurde bei der Bewertung beachtet.

Für bestimmte Vorräte wurde der Wert mit Hilfe zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Aufwendungen ausgewiesen, die zeitanteilig über die Laufzeit der abgegrenzten Einzelposten aufgelöst werden.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Auf eine Abzinsung wurde auf Grund untergeordneter Bedeutung verzichtet.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Erträge ausgewiesen, die zeitanteilig über die Laufzeit der abgegrenzten Einzelposten aufgelöst werden.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

Anlagespiegel

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagespiegel auf der folgenden Seite.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR mit einer Laufzeit von über einem Jahr enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Als Geschäftsführer sind bestellt:

- Herr Martin Rüter

- Herr Karl-Mirko Uhde

 

Bremerhaven, den 10.05.2016

gez. Martin Rüter

gez. Karl-Mirko Uhde

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.5.2016.

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