Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 60411
Eingetragen
9.2.2009
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenReparatur und Instandhaltung von MaschinenHerstellung von Heizkörpern für Zentralheizungen
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von industriellen Feuerungsanlagen aller Art sowie deren Wartung und Reparatur.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

42657 Solingen, Johannisberger Weg 85
18.751 €
75.00%
Barbara Hennig
40832 Ratingen, Schumannstr. 17
6.250 €
25.00%

Beteiligungen

NameAnteil
25.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hans Hennig GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Anlagevermögen

101.598,00

82

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

25.336,00

13

II. Sachanlagen

76.262,00

69

B. Umlaufvermögen

2.559.474,53

1.906

I. Vorräte

571.480,84

909

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.610.720,17

492

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

377.273,52

505

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0

Summe Aktiva

2.661.072,53

1.988



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Eigenkapital

1.346.853,10

988

I. Gezeichnetes Kapital

18.751,00

19

II. Kapitalrücklage

424.551,89

425

III. Bilanzergebnis

903.550,21

544

B. Rückstellungen

336.939,96

172

C. Verbindlichkeiten

977.279,47

828

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Passiva

2.661.072,53

1.988

ANHANG

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zu den

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.

Darstellungsgrundsätze

Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses sind nach den gesetzlichen Vorschriften anzubringende Vermerke insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Das bewegliche Anlagevermögen wird überwiegend degressiv mit späterem planmäßigen Übergang zur linearen Abschreibung abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und orientiert sich an den steuerrechtlichen Vorschriften. Für Geringwertige Anlagegegenstände, deren Wert je EUR 250, nicht aber EUR 1.000 übersteigt, wird analog zu den steuerrechtlichen Vorschriften nach § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet und im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihm am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen einbezogen. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wird von zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen kommt in Teilbereichen das Festwertverfahren zur Anwendung.

Sofern den Vermögensgegenständen des übrigen Umlaufvermögens am Abschlussstichtag kein niedrigerer Wert beizulegen ist, werden diese zu Anschaffungskosten bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen werden nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.

Die neben den Gewährleistungsrückstellungen für Einzelfälle gebildeten pauschalen Gewährleistungsrückstellungen werden grundsätzlich prozentual auf den gewährleistungspflichtigen Umsatz berechnet. Der hierfür verwendete Prozentsatz wird aus betrieblichen Erfahrungen abgeleitet.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr werden nicht abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3.

Währungsumrechnungen

Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Devisenkassamittelkurs zum Stichtag bewertet. Langfristige Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden unter Beachtung des Höchst- bzw. Niederstwertprinzips mit dem Kurs im Zeitpunkt der Entstehung bewertet.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

4.

Anlagespiegel

Auf die Erstellung eines Anlagegitters wurde in Anwendung der Erleichterungsvorschrift des § 274a Nr.1 HGB i.V.m. § 268 Abs.2 HGB verzichtet.

5.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Euro 1.604.197,11

davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr:

Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0)

6.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Euro 1.000,00

davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr:

Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0)

7.

Sonstige Vermögensgegenstände

Euro 5.523,06

davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr:

Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0)

8.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

9.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge betreffen eine bereits abgeschriebene Forderung (TEUR 12).

10.

Personalaufwand

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

2023

in TEUR

Vorjahr

in TEUR

Löhne und Gehälter

1.543

1.514

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung

281

273

Aufwendungen für Altersversorgung

8

7

1.832

1.794

IV. Sonstige Angaben

11. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von EUR 903.550,21 EUR 159.000,00 an die Gesellschafterin als Gewinnanteil auszuschütten und den verbleibenden Betrag von EUR 744.550,21 auf neue Rechnung vorzutragen.

12.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Der Geschäftsführung gehören an:

Dr.-Ing. Christian Barczus, Witten

Diplom-Ingenieur

Technischer Geschäftsführer

Vorsitzender der Geschäftsführung

Markus Badenhop, Hannover

M.Sc., MBA

Kaufmännischer Geschäftsführer

13.

Mutterunternehmen und Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Körting Hannover GmbH, Hannover.

14.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 285 Nr.33 HGB haben sich nicht ereignet.

 

Ratingen, den 22. Mai 2024

gez. Dr. Barczus gez. Badenhop

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Mai 2024

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