Idenix
GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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Sachanlagen
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2.269,00
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5.090,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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53.757,57
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69.660,96
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II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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302.968,35
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3.559,60
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Summe Aktiva
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358.994,92
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78.310,56
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Bilanzgewinn
(i.V.:Bilanzverlust)
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45.007,91
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-764,03
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B. Rückstellungen
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40.462,33
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47.221,00
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C. Verbindlichkeiten
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248.524,68
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6.853,59
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Summe Passiva
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358.994,92
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|
78.310,56
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ANHANG
Idenix GmbH, München
Anhang
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Idenix GmbH, München,
zum 31.12.2007 wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches und des
GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den
größenabhängigen Erleichterungen wurde
teilweise Gebrauch gemacht.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Das erste Geschäftsjahr begann am 01. Februar 2006.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Immateriellen Vermögensgegenstände und
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten
aktiviert. Vermögensgegenstände, deren Nutzung
zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer
voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig nach
der linearen Methode abgeschrieben, wobei die
Abschreibungsdauer der wirtschaftlichen Nutzungsdauer
entspricht. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen
zeitanteilig. Geringwertige Anlagegüter
(Einzelanschaffungskosten bis EUR 410) werden im
Anschaffungsjahr voll abgeschrieben und ihr Abgang
unterstellt.
Der Ansatz der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert, soweit
nicht wegen bestehender Einzelrisiken
Bewertungsabschläge vorzunehmen sind.
Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert
angesetzt.
Die übrigen Rückstellungen decken alle zum
Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen ab. Sie sind in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung erforderlich ist.
Die Verbindlichkeiten sind zu
Rückzahlungsbeträgen passiviert.
III. Angaben zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen beträgt weniger als
ein Jahr. Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern
betragen EUR 0,00 (VJ: EUR 49.418,69).
2. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00
und ist voll einbezahlt.
3. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern in i.H. von EUR 213.781,31
(i.V.EUR 0,00).
IV. Sonstige Angaben
Unternehmensorgane
Geschäftsführer:
Corcoran, Andrea J., Cambridge, Massachusetts/USA,
vom 12.07.2006 bis 30.03.2007
Arkowitz, David, Sommerville, Massachusetts/USA, vom
12.07.2006 bis 30.04.2007
Jean-Pierre Sommadossi, Cambridge, Massachusetts/USA,
seit 12.07.2006
Weidenbruch, John F., Marblehead, Massachusetts/USA,
seit 30.04.2007
Macdonald, Guy, Cambridge, Massachusetts/USA, vom
31.05.2007 bis 03.01.2008
Cambridge/München, im August 2008
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Geschäftsführer
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