AREA-D
Mediadesign GmbH
Hamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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9.185,12
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11.502,95
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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5.286,76
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6.248,00
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II. Sachanlagen
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3.898,36
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5.254,95
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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154.851,71
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178.222,27
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I. Vorräte
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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154.799,14
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177.969,70
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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52,57
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252,57
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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182,40
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472,21
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Summe Aktiva
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164.219,23
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190.197,43
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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50.332,96
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50.639,64
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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24.812,93
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21.244,68
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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520,03
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4.394,96
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B. Rückstellungen
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3.164,77
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13.521,73
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C. Verbindlichkeiten
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110.721,50
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126.036,06
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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164.219,23
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190.197,43
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ANHANG
Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
Die Gesellschaft zählt zu den kleinen
Kapitalgesellschaften.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den
für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den
ergänzenden Vorschriften des GmbH - Gesetzes
aufgestellt.
Das Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungs-
bzw. Herstellkosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren
Vermögensgegenstände wurden entsprechend ihrer
voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der
steuerlich zulässigen Höchstsätze linear
abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten
aktiviert.
Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
angesetzt.
Die Rückstellungen beinhalten sämtliche,
nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung
erkennbaren Risiken.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Erläuterungen und Ergänzende Angaben zu Bilanz
und GUV
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich
aus den Abschreibungslisten, aus denen sich auch die
Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
in Höhe von 85.558,28 EUR haben eine Restlaufzeit von
mehr als 5 Jahren.
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB
haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.
Sonstige Angaben
Geschäftsführer: Herrn Stefan Rüffert,
In den Wulferten 26, 59514 Welver
Der Jahresüberschuss beträgt 520,03 EUR und
wird auf neue Rechnung nach 2011 vorgetragen.
Die Voraussetzungen des § 264 (2) Satz 2 HGB
liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über
sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB
angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im
Geschäftsjahr nicht vorgelegen.
Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl: 4
Dipl.-Kfm. Stefan Rüffert
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