Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 130548
Eingetragen
30.1.2014
Branche
Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernGroßhandel mit PhotovoltaikmodulenElektrizitätshandel
Gegenstand
Die Beratung von Unternehmen, die Vermittlung von Handelsgeschäften insbesondere im Bereich erneuerbarer Energie -, sowie das Erwerben und Verwalten von Beteiligungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Per Pöhl
seit 30.1.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (10)

NameAnteil
40.00%
20.00%
20.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Alster Energie Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

NWG Power GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 652.952,00 672.265,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 398.495,00 441.417,00
II. Sachanlagen 184.457,00 160.848,00
III. Finanzanlagen 70.000,00 70.000,00
B. Umlaufvermögen 1.210.289,50 822.127,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 848.464,62 528.138,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 361.824,88 293.989,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.762,00
Summe Aktiva 1.863.241,50 1.497.154,26

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 790.931,79 29.378,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 700.000,00 0,00
III. Gewinnvortrag 4.378,11 4.378,11
IV. Jahresüberschuss 61.553,68 0,00
B. Rückstellungen 79.566,00 74.454,76
C. Verbindlichkeiten 992.743,71 1.393.321,39
Summe Passiva 1.863.241,50 1.497.154,26

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG unter Anwendung der Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gliederungen sind unverändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Es sind die Vorjahresbeträge den Berichtszeitraumzahlen gegenübergestellt worden.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, soweit sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Das Bankguthaben ist zum Nominalwert bilanziert.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen werden mit dem erwarteten Erfüllungsbetrag bilanziert. Sie berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelerläuterungen und sonstige Angaben

Grundsätze der Umsatz- und Aufwandsrealisation im Energievertrieb

Als Umsatzerlöse werden die Energielieferungen des Geschäftsjahres an Kunden ausgewiesen und nach der international üblichen "Percentage of Completion Method (PoC)" auf den Bilanzstichtag abgegrenzt.

Im Gegenzug werden die Energiebezüge, die auf den erfassten Umsatz entfallen, ebenfalls abgegrenzt (Matching Principle), um die im Geschäftsjahr realisierte Gross Margin/Handelsspanne aus dem Energievertrieb auszuweisen.

Die Methoden sind nach § 252 II HGB zulässig und erforderlich, um die Liefermengen, die erheblichen jahreszeit- und witterungsbedingten Schwankungen unterliegen, der Verursachungsperiode zuzuordnen und die Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertraglage sicher zu stellen.

Anlagevermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 20.000,00.

Kapitalrücklage

Der Gesellschafter hat im Geschäftsjahr die Kapitalrücklage mit € 700.000,00 dotiert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 992.743,71 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von € 486.746,77, zwischen einem und fünf Jahren in Höhe von € 484.609,97 und über fünf Jahre in Höhe von € 21.386,97. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 41.474,99.

Sonstige Angaben Geschäftsführung und Vertretung

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Per Pöhl Hamburg

Bernhard Rönsberg Hamburg

Die Geschäftsführer sind gem. Handelsregister einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 24.09.2024

gez. Per Pöhl, Geschäftsführer

gez. Bernhard Rönsberg, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2024 festgestellt.

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