Elektrotechnik Schwerter GmbH

Sandkauler Weg 54, 53489 Sinzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 22570
Eingetragen
19.4.2011
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialBeteiligungsgesellschaftenReparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Elektroinstallationsunternehmens und alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Schwerter
seit 19.4.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Koblenzer Straße 57, 53489 Sinzig
50.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektrotechnik Schwerter GmbH

Sinzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 56.943,00 52.450,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 998,00 1.124,00
II. Sachanlagen 55.945,00 51.326,00
B. Umlaufvermögen 645.922,91 613.176,71
I. Vorräte 14.681,70 5.846,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.985,03 162.517,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 500.256,18 444.812,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.216,68 3.550,05
Summe Aktiva 704.082,59 669.176,76

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 492.078,77 380.871,41
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 330.871,41 217.113,47
III. Jahresüberschuss 111.207,36 113.757,94
B. Rückstellungen 68.590,00 86.068,89
C. Verbindlichkeiten 138.101,32 202.236,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.312,50 0,00
Summe Passiva 704.082,59 669.176,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Elektrotechnik Schwerter GmbH hat ihren Sitz in Sinzig, Rhein und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Koblenz (Reg.Nr. 22570).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Sachanlagen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023
T€
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
T€
Vorjahr 31.12.2022
T€
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 131 0 163 0

Eigenkapital

Das Stammkapital von T€ 50 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen, Rückstellung für Jahresabschlusskosten sowie für Kosten zur Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023
T€
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
T€
davon Restlaufzeit über 1 Jahr
T€
davon Restlaufzeit über 5 Jahre
T€
Kreditinstitute 59 12 47 0
Lieferungen und Leistungen 55 55 0 0
übrige Verbindlichkeiten 24 24 0 0
Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Kreditinstitute 81 0 81 0
Lieferungen und Leistungen 93 93 0 0
Übrige Verbindlichkeiten 28 28 0 0

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gewinn und Verlustrechnung
Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 111 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von T€ 111 auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Die Geschäftsführung erfolgt durch:

Herrn Christioph Schwerter

Unterschrift gem. § 245 HGB

Sinzig, Rhein, den 20. Dezember 2024

………..…………….............................................

Elektrotechnik Schwerter GmbH Geschäftsführer Christoph Schwerter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.12.2024.

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