Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 503557
Vorher
Webmakers UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
17.2.2009
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
IT-Dienstleistungen, Hard- und Softwarevertrieb, Grafik- und Internetdienstleistungen, Betrieb von Internetplattformen, Onlinehandel, Anwendungsprogrammierungen.

Historie

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Management

NameRolle
Mark Oschmann
seit 17.2.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
30.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Marc Oschmann
99096 Erfurt
70.00%
Frank Oschmann
72793 Pfullingen
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Webmakers UG (haftungsbeschränkt)

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 26.120,00 3.247,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 26.120,00 3.247,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.120,00 3.247,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 66.186,52 70.236,17
I. Vorräte 18.277,26 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 18.277,26 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.218,79 50.795,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.218,79 46.587,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 4.208,69
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.690,47 19.440,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.151,26 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.457,78 73.483,17

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 40.982,50 31.695,88
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 10.000,00 10.000,00
1. gezeichnetes Kapital 10.000,00 10.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 28.002,88 3.753,00
1. gesetzliche Rücklage 10.060,00 3.753,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 17.942,88 0,00
IV. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 0,00
V. Jahresüberschuss 2.979,62 17.942,88
B. Rückstellungen 12.615,16 13.959,53
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 4.917,16 5.567,53
3. sonstige Rückstellungen 7.698,00 8.392,00
C. Verbindlichkeiten 40.860,12 27.827,76
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.895,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 3.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.339,58 764,28
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 23.625,54 24.063,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.457,78 73.483,17

Anhang

Anhang Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Blinanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung ( §§ 266 (1), 276, 288 HGB ) und bei der Offenlegung ( § 326 bzw. § 327 HGB ) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: 1. Gliederungsgrundsätze Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung entspricht den Bestimmungen der § 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 2. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit den Erträgen verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben. 3. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. 4. Erläuterungen zum Jahresabschluss Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind bestehen nicht.Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen keine. 5. Weitere Angaben Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB. Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Marc Oschmann.

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