Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 362838
Registered
3/29/2005
Industry
Activities of holding companiesBuying and selling of own non-residential real estateWholesale of photovoltaic modules
Purpose
Der Vertrieb von Sonnensegeln und Beschattungsanlagen sowie genormten und vorgefertigten Baufertigteilen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch Tochtergesellschaften und Niederlassungen im In- und Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, um ihr Geschäft zu fördern.

History

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Management

NameRole
Brigitte Rewak
since 10/17/2006
Managing Director
Martin Rewak
since 10/17/2006
Managing Director

Financial Report

Rewalux GmbH

Bruchsal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 23.045,00 20.745,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.216,00 500,00
II. Sachanlagen 13.829,00 20.245,00
B. Umlaufvermögen 129.197,91 99.285,28
I. Vorräte 82.631,33 33.049,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.069,49 28.906,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.483,72 24.512,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.497,09 37.329,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 193,69 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 46.613,35 79.708,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 199.049,95 199.739,10

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 71.613,35 104.708,82
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 46.613,35 79.708,82
B. Rückstellungen 2.888,00 4.862,00
C. Verbindlichkeiten 196.161,95 194.877,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.322,59 19.165,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 199.049,95 199.739,10

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Rewalux GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 159.879,36.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 175.708,12.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Es sind keine Sachverhalte bekannt, die zu einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen führen können.

Verlustvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro 104.708,82 einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben


Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Martin Rewak, Bruchsal
Frau Brigitte Rewak, Bruchsal

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
523,67
Verbindlichkeiten
10.990,78


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2012 festgestellt.

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