Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 141974
Registered
6/27/2016
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of turbinesManufacture of wiring devices
Purpose
Die Herstellung und Wartung industrieller Sicherheitssysteme.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Wilko Henke
since 8/6/2024
Procura
René Steinkellner
since 3/14/2022
Managing Director
Stefan Vielhauer
since 7/2/2018
Procura
Reiner Willms
since 7/2/2018
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

1 of 5 shown

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Emdion GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.943.528,02 1.356.072,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 106.485,00 61.569,00
II. Sachanlagen 398.623,00 206.583,17
III. Finanzanlagen 1.438.420,02 1.087.920,02
B. Umlaufvermögen 5.461.228,01 5.645.078,29
I. Vorräte 1.627.446,59 2.170.411,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.554.853,18 2.529.229,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.278.928,24 945.437,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.363,24 23.436,01
Aktiva 7.425.119,27 7.024.586,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.058.766,38 1.540.302,80
I. Gezeichnetes Kapital 112.132,00 112.132,00
II. Kapitalrücklage 1.009.188,00 1.009.188,00
III. Gewinnvortrag 418.982,80 97.323,90
IV. Jahresüberschuss 518.463,58 321.658,90
B. Rückstellungen 423.070,00 354.750,00
C. Verbindlichkeiten 4.943.282,89 5.129.533,69
Summe Passiva 7.425.119,27 7.024.586,49

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM ABSCHLUSS

Die Emdion GmbH mit Sitz in Hamburg, eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 141974, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs.
1 HGB. Eine Pflicht zur Durchführung einer gesetzlichen Abschlussprüfung nach § 316 HGB ist somit nicht gegeben.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Janbuar bis zum 31. Dezember 2023 ist gemäß den allgemeinen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB, den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages erstellt worden.

Die Gesellschaft hat ihre Bilanz nach dem Gliederungsschema des § 266 HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz ist um den Posten "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter" erweitert worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB.

Soweit gemäß den Vorschriften des § 268 HGB Angaben wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang dargestellt werden können, sind diese Angaben im Wesentlichen im Anhang angeführt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen werden unter Berücksichtigung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern von 3 bis 6 Jahren linear vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern von überwiegend 3 bis 6 Jahren linear vorgenommen.

Der unter den Vorräten ausgewiesene Material- und Warenbestand wird zu Anschaffungskosten unter Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren bilanziert. Soweit die Bewertung zu einem niedrigeren beizulegenden Wert geboten ist, wird diesem Umstand durch die Vornahme entsprechender Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bilanziert. Neben den direkt zurechenbaren Kosten werden bei der Ableitung der Herstellungskosten auch anteilige Fertigungs- und Materialgemeinkosten, einschließlich anteilige Verwaltungskosten, einbezogen. Soweit die Bewertung zu einem niedrigeren beizulegenden Wert geboten ist, wird diesem Umstand durch die Vornahme entsprechender Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Bestehenden Ausfallrisiken wird durch die Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung. Rückstellungspositionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DES ABSCHLUSSES
BILANZ

Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens ist in der dem Anhang beigefügten gesonderten Anlage wiedergegeben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 882.419,68. Davon entfallen auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Unternehemen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in einem Umfang von € 873.000,00.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von gesamt € 2.250.000,00 besitzen T€ 925.000,00 eine Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren sowie Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von € 809.375,00.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von gesamt € 1.692.857,97 berücksichtigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren in Höhe von € 1.599.997,00.

Alle weiteren Verbindlichkeiten besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Zinsen und ähnliche Erräge

Die Zinsen und ähnlichen Erträge beinhalten Zinserträge aus gewährten Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von € 14.062,50.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten Zinsen  in Höhe von € 98.347,79 (Vorjahr: € 80.222,22) für bestehende Gesellschafterdarlehen.

IV. SONSTIGE ANGABEN
sonstige finanzielle Verpflichtungen
Aus bestehenden Pachtverträgen für betrieblich genutzte Immobilien bestehen jährliche  Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rd. T€ 44 (Vorjahr:  T€ 74).

Aus sonstigen Miet-, Leasing-, Lizenz-  und Wartungsverträgen haben sich im Geschäftsjahr Zahlungsverpflichtungen in Höhe von T€ 280 (Vorjahr: T€ 217) ergeben.

Es kann in diesem Zusammenhang davon ausgegangen werden, dass nach Ablauf der bestehenden Verträge erneut vergleichbare Verträge abgeschlossen werden. Insofern sind vorstehend nicht die Gesamtverpflichtungen für die Restlaufzeiten der bestehenden Verträge angegeben, sondern die zur Zeit bestehenden jährlichen Verpflichtungen.

Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Wilfried van Schwartzenberg, Emden
Herr René Steinkellner, Fohnsdorf / Österreich

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.

Der vormals als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer Georg Friedrich Baur, Hamburg, ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Die diesbezügliche Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 05.01.2024.

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2023 waren im Sinne des § 285 Nr.7 HGB 67 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Hamburg, den 09. Juni 2024

gez. Wilfried van Schwartzenberg

gez. René Steinkellner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2024 festgestellt.

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