Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 106657
Previous
Grit 6. Vermögensverwaltungs GmbH
Registered
3/22/2007
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of tobacco products
Purpose
Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export sowie der Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art einschließlich der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleitungen, insbesondere der Vertrieb von Produkten zum Verzehr oder zur Verwendung an Bord von Flugzeugen (In-Flight Solutions). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte betreiben, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.

History

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Management

NameRole
Oliver Kleist
since 12/4/2007
Managing Director
Claudia Anke Kleist
since 5/24/2007
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sherif Mohamed Mahmoud Lotfy El Ezmerly
Hurghada, Ägypten
€19,000
76.00%

Financial Report

Earthrise Solutions GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 170,00 295,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 21,00
II. Sachanlagen 165,00 274,00
B. Umlaufvermögen 297.394,98 125.588,10
I. Vorräte 96.899,46 2.981,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.554,75 110.157,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.940,77 12.448,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 882,80 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 89.439,88 68.543,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 387.887,66 194.426,32

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 16.484,48 16.484,48
III. Verlustvortrag 110.027,70 30.296,79
IV. Jahresfehlbetrag 20.896,66 79.730,91
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 89.439,88 68.543,22
B. Rückstellungen 7.686,10 6.250,00
C. Verbindlichkeiten 380.201,56 188.176,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 387.887,66 194.426,32

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Grundsätzlich besteht bilanzielle Überschuldung. Wegen der selbstschuldnerischen Bürgschaft eines Gesellschafters gegenüber den wesentlichen übrigen Gläubigern bei gleichzeitigem Rangrücktritt für seine eigenen Forderungen gegen die Gesellschaft besteht keine tatsächliche Überschuldung nach überschlägiger Liquidationsrechnung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind branchenüblich durch Eigentumsvorbehalt oder verlängerten Eigentumsvorbehalt gesichert.

Die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen Darlehen mit Valuta von 168.258,44 EUR haben eine Restlaufzeit von über 5 Jahren und sind über Gesellschafterbürgschaften besichert bzw. soweit es sich um Gesellschafterdarlehen handelt wurde im Rang zurück getreten.

Die Gesellschafterdarlehen betragen 68.860,00 EUR und stellen wegen des Rangrücktritts Eigenkapitalersatz dar.

Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 11.266,51 EUR haben eine Rest Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Beruf Vertretungsbefugnis
El Ezmerly Sherif Mohamed Mahmoud Lotfy Geschäftsführer Kaufmann Alleinvertretung

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Beruf Vertretungsbefugnis
Kleist Claudia Anke Geschäftsführerin Kauffrau Alleinvertretung

(3) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Beruf Vertretungsbefugnis
Kleist Marc-Oliver Geschäftsführer Kaufmann Alleinvertretung
Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr war ein Geschäftsführer als Arbeitnehmer beschäftigt.

Ansonsten wird von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

wurde auf der Gesellschafterversammlung am 27.09.2012 festgestellt und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

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