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Register court Freiburg HRB 6915
Previous
Erichsen Hausverwaltungs-Immobilien GmbHERICHSEN & KASPER HAUSVERWALTUNG - IMMOBILIEN GmbH
Registered
8/2/2002
Industry
Management of residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
-Hausverwaltungen, -Die Vermittlung des Abschlusses und Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Wohnräume und gewerbliche Räume, -Die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungen.

History

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Management

NameRole
Melanie Kasper
since 5/15/2024
Procura
Maria Elena Zwigard
since 5/15/2024
Procura
Armin Kasper
since 11/22/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Vogelbach 2
€25,000
100.00%

Financial Report

CIC Concept Immo Consult GmbH

Freiburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 20.696,00 28.366,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.663,00 160,00
II. Sachanlagen 19.033,00 28.206,00
B. Umlaufvermögen 49.272,92 30.057,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.901,60 23.348,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.371,32 6.708,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 664,11 639,11
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.442,62 19.771,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 80.075,65 78.833,59

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 44.771,33 44.455,89
III. Jahresüberschuss 10.328,71 -315,44
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.442,62 19.771,33
B. Rückstellungen 7.619,00 6.119,00
C. Verbindlichkeiten 57.463,94 72.714,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten 14.992,71 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 80.075,65 78.833,59

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.


2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.


3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 47 TEUR 36 TEUR 23 TEUR 20 TEUR


Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 20 TEUR ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von 9.442,62 € aus.

Nach Ansicht der Geschäftsleitung steht dieser Feststellung einer Fortführung des Unternehmens nicht entgegen, da zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 57 TEUR 49 TEUR 73 TEUR 59 TEUR


4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Armin Kasper.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Freiburg

Armin Kasper


Anlagespiegel

  31.12.2012
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1.1.2012
EUR
31.12.2011
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   20.696,00   28.366,00
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 60.345,94   57.651,13  
Summe, Zugänge (brutto)   5.211,51    
Summe, Abgänge (brutto)   2.516,70    
Summe, Umbuchungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   60.345,94    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 39.649,94      
Zugänge (brutto)   12.881,51    
Abgänge (brutto)   2.516,70    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   39.649,94    
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   1.663,00   160,00
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 2.920,19   854,48  
Zugänge (brutto)   2.065,71    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   2.920,19    
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 1.257,19      
Zugänge (brutto)   562,71    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   1.257,19    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   19.033,00   28.206,00
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 57.425,75   56.796,65  
Zugänge (brutto)   3.145,80    
Abgänge (brutto)   2.516,70    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   57.425,75    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 38.392,75      
Zugänge (brutto)   12.318,80    
Abgänge (brutto)   2.516,70    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   38.392,75    

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.2.2013.

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