Master Data

Registry
Register court Ansbach HRB 4384
Previous
Iso-MC Wärme-Kälte-Schallschutz GmbH
Registered
11/7/2007
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationTrade of steam, hot water and cooled airErection of chimneys and industrial ovens
Purpose
- ein Meisterbetrieb für Wärme-, Kälte-Schall- und Brandschutz sowie -Montageservice für Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung.

History

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Management

NameRole
Marijan Ciric
since 11/7/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

91637 Wörnitz, Biegefeld 35
€25,000
100.00%

Financial Report

ISO-MC GmbH

Wörnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 499.662,00 522.734,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 499.661,00 522.733,00
B. Umlaufvermögen 894.203,64 648.925,22
I. Vorräte 340.975,11 250.853,81
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 498.885,76 534.637,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 545.369,70 397.388,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.858,83 683,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.427,00 4.540,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.400.292,64 1.176.200,20

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 203.901,21 162.621,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 178.901,21 137.621,73
B. Rückstellungen 54.344,00 42.785,00
C. Verbindlichkeiten 1.092.847,43 941.573,47
D. Passive latente Steuern 49.200,00 29.220,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.400.292,64 1.176.200,20

Anhang

 
1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist nach den generellen An­satz- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Vorschrif­ten für Kapitalgesellschaften unter Beibehaltung der Form der Darstellung insbesondere der Gliederung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt worden.

Im Interesse einer größeren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, im Anhang aufgeführt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt nach teilweiser Ergebnisverwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr beibehalten und unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angewendet worden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Her­stellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Bei den Vermögensgegen­ständen des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßige, nach der linearen Methode ermittelte Abschreibungen vorgenommen. Geringwertige Vermögensge­genstände werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Der Abgang der im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschriebenen geringwertigen Vermögensgegenstände wird im Folgejahr des Zugangs unterstellt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die in Ausführung befindlichen Aufträge werden zu Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizule­genden Wert bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten die Material- und Fertigungskosten sowie die Sonderkosten der Fertigung. Daneben werden auch angemessene Teile der notwendigen Mate­rial- und Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet. Das Wahlrecht die Kosten der allgemeinen Verwaltung, der Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Aufwendungen und für betriebliche Alterversorgung einzubeziehen, wird in Anspruch genommen. Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Anschaffungskosten unter Abzug der erforderlichen Wertberichti­gungen ausgewiesen. Die übrigen Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Gut­haben bei Kreditinstituten sind mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

a. Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wird nach teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von EUR 95.110,69 einbezogen.

b. Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 673.627,57 (Vj. EUR 530.944,31). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren betragen EUR 0,00 (Vj. EUR 29.807,88).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verpflichtungen aus Steuern in Höhe von EUR 5.870,04 und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 17.643,03.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Sicherungsübereignung diverser Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und des Warenlagers sowie durch Forderungsabtretung gesichert sind, beträgt EUR 552.861,57. Darüber hinaus bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstehende Sicherheiten.

4. Sonstige Angaben

a. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegen Herrn Marijan Ciric, Isoliermeister.

b. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Die zu Gunsten des Gesellschafter-Geschäftsführer vergebenen Krediten haben sich wie folgt entwickelt:  

 
EUR
Kredite zum 1.1.13
31.366,72
Rückzahlungen
7.000,00
Neuvergaben
7.655,16
Kredit zum 31.12.13
32.021,88


Bei dem im Geschäftsjahr gewährten Kredit handelt es sich um ein jederzeit fälliges Darlehen, das mit 2% verzinst wird. Sicherheiten wurden nicht gewährt.

c. Inanspruchnahme von Erleichterungen

Die Gesellschaft hat die Aufstellungserleichterungen insoweit in Anspruch genommen, als auf die Angabe bestimmter Anhangsangaben verzichtet worden ist.

Wörnitz, den 3. Dezember 2014

ISO-MC GmbH
gez. Marijan Ciric  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.06.2014 festgestellt.

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