Dresdner Magazin Verlag GmbHLiquidated

01067 Dresden, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 17142
Registered
12/3/2004
Industry
Publishing of journals and periodicalsPublishing of newspapersWholesale of books, newspapers, journals, periodicals and music and video recordings
Purpose
Herausgabe von Zeitungen und Zeitschriften aller Art, insbesondere von Branchen- und themengebundenen Magazinen als print- und elektronische Medien sowie der Handel mit Anzeigen, Zeitungen und Zeitschriften, Büchern und Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte in Print- und elektronischen Medien; Tätigkeiten auf dem Gebiet Werbung und Marketing

History

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Management

NameRole
Andreas Thinnes
since 4/16/2010
Managing Director
Heike Rutke
since 12/3/2004
Managing Director

Financial Report

Dresdner Magazin Verlag GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Verlagsrechte

23.539,24

29

II. Sachanlagen

1. Mietereinbauten

15.515,64

0

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

43.426,22

39

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Unfertige Erzeugnisse

6.629,39

14

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.913.526,65

4.079

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

440.643,96

661

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen die Gesellschafterin EUR 4.323.869,61 (Vj. TEUR 3.217)

4.349.805,27

3.305

3. Sonstige Vermögensgegenstände

123.077,42

113

Summe Aktiva

5.002.637,14

4.161


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

76.693,78

77

II. Kapitalrücklage

486.431,93

486

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

267.164,27

372

C. Verbindlichkeiten

4.172.347,16

3.226

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

50.308,56

87

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

4.088.449,29

3.098

3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 13.020,19 (Vj. TEUR 15) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 580.50 (Vj. TEUR 2)

33.589,31

41

Summe Passiva

5.002.637,14

4.161

ANHANG 2008


Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Mietereinbauten sind in der Bilanz separat ausgewiesen.
Die Postenbezeichnung innerhalb des Materialaufwands wurde an die Verhältnisse der Gesellschaft angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfol­genden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die Nutzungsdauer der Verlagsrechte beträgt 15 Jahre.
Geringwertige Anlagegüter (Wert von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) werden in einem Pool gesammelt und über die folgenden 5 Jahre linear abgeschrieben. Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand erfasst. Abweichend davon wurden die bis zum 31. Dezember 2007 angeschafften Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Sie wurden im Jahr der Anschaffung als Zugang und im Folgejahr als Abgang im Anlagenspiegel behandelt.
Die unfertigen Erzeugnisse sind auf Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten und Fertigungslöhne. Fertigungs- und Materialgemeinkosten (gemäß § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB) sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung (gemäß § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB) und Fremdkapitalzinsen (gemäß § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB) wurden nicht aktiviert.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden der Höhe nach entsprechend vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Soweit die zugrunde liegende Verpflichtung einen Zinsanteil enthält, wurde die Rückstellung zum Barwert mit einem Zinsfuß von 5,5 % angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rech­nung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten weisen, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Geschäftsführer waren:
· Frau Heike Rutke, Leiterin Marketingagentur
· Herr Thomas Schultz-Homberg, Leiter Redaktion (bis 7. Januar 2008)
· Herr Andreas Herudek, Leiter Magazine (ab 1. Februar 2008)

Konzernkreis
Den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen ist, stellt die Bertelsmann AG, Gütersloh, auf. Der Konzernabschluss ist am Sitz der Bertelsmann AG, Gütersloh, erhältlich.
Dresden, den 30. Januar 2009

Andreas Herudek
Geschäftsführer

Heike Rutke
Geschäftsführerin

WEITERE DATEN

Bestätigungsvermerk

An die Dresdner Magazin Verlag GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Dresdner Magazin Verlag GmbH, Dresden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Hamburg, 30. Januar 2009

Ernst & Young AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Nissen-Schmidt Dr. Juckel

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

 

Geschäftsführung

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