Ingrida Lunette GmbHLiquidated

50668 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 66537
Registered
7/17/2009
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesManufacture of sports goodsManufacture of electric lighting equipment
Purpose
die Herstellung, der Import und der Vertrieb von Brillen, Sonnenbrillen sowie Accessoires.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

30.00% identified70.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
30.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS AG
70.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS AG
Germany
€17,500
70.00%
€7,500
30.00%

Financial Report

Ingrida Lunette GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 08.07.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 38.300,00 0,00
B. Anlagevermögen 22.438,59 0,00
I. Sachanlagen 22.438,59 0,00
C. Umlaufvermögen 357.110,97 0,00
I. Vorräte 146.288,65 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 197.266,98 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 172.835,56 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.555,34 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 417.849,56 0,00

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 25.191,21 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 0,00
II. Jahresüberschuss 191,21 0,00
B. Rückstellungen 4.900,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 387.758,35 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 417.849,56 0,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Da die Gesellschaft erst am 08.07.2009 gegründet wurde, entfallen Vorjahresangaben.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.


Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 172.835,56 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 11.898,36 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 375.859,99 €.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung
Rombach Reinhold Diplom-Ökonom


Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20.09.2010 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.




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