SIT GmbHLiquidated

76698 Ubstadt-Weiher, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 707193
Previous
Holiday King direct UG (haftungsbeschränkt)
Registered
7/21/2009
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tons
Purpose
Gegenstand geändert; nun: An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen inkl. Handel mit Ersatzteilen sowie Betrieb einer Autovermietung.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
66.67%
33.33%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Stumpenallee 2, 76689 Karlsdorf-Neuthard
€50,000
67.00%
Sonnehalde 11, 76646 Bruchsal
€25,000
33.00%

Financial Report

SIT GmbH

(vormals: Holiday King direct UG (haftungsbeschränkt) )

Karlsdorf-Neuthard

(vormals: Bruchsal)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 244.685,00 0,00
I. Sachanlagen 244.685,00 0,00
B. Umlaufvermögen 76.840,28 176,77
I. Vorräte 56.535,10 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.352,97 176,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.952,21 0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.666,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 321.525,28 6.843,30

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 69.125,80 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 1,00
II. Verlustvortrag 6.667,53 1.738,42
III. Jahresüberschuss 793,33 -4.929,11
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.666,53
B. Rückstellungen 0,00 775,00
C. Verbindlichkeiten 252.399,48 6.068,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 252.399,48 6.068,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 321.525,28 6.843,30

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SIT GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2011 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 252.399,48 (Vorjahr: Euro 6.068,30).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.07.2012 festgestellt.

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