Master Data

Registry
Register court Neuruppin HRB 6881
Registered
3/2/2005
Industry
Activities of insurance brokersActivities of insurance agentsManagement activities of holding companies with active insurance business
Purpose
Die Vermittlung von Versicherungen

History

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Management

NameRole
Marius Kielblock
since 1/23/2023
Managing Director
Ralf Kielblock
since 3/2/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

16775 Stechlin
€6,250
50.00%
16775 Gransee
€6,250
50.00%

Financial Report

Kielblock GmbH

Gransee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 31.904,00 45.420,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.667,00 20.000,00
II. Sachanlagen 15.237,00 25.420,00
B. Umlaufvermögen 29.513,11 28.641,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.978,94 26.168,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.534,17 2.473,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.086,02 2.056,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 64.503,13 76.118,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.656,73 5.116,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 19.883,51 -14.023,17
III. Jahresüberschuss 17.540,24 -33.906,68
B. Rückstellungen 9.838,53 7.378,55
C. Verbindlichkeiten 32.007,87 63.266,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.265,80 21.585,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 357,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 64.503,13 76.118,36

Anhang



  

1. Erläuterung zu den Bilanzierungs- ,Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Die Gliederung von Bilanzen und GuV (Gesamtkostenverfahren) wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt, wobei von den Erleichterungsregeln für kleine Kapitalgesellschaften kein Gebrauch gemacht wurde. Angaben werden in dem für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Umfang gegeben.


Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz :

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden :

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Die planmäßige Abschreibung bei den im Wirtschaftsjahr 2010 angeschafften Wirtschaftsgüter wird ausgehend von den Bemessungsgrundlagen über die jeweilige betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer  vorgenommen. Bei der Bilanzposition "andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung " sind keine Sonderabschreibungen nach §  4 Fördergebietsgesetz getätigt worden.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige abnutzbare  bewegliche Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis € 150,00 gem. § 6 Abs. 2 EStG ist Gebrauch gemacht worden. Im Anlagespiegel wird aus Vereinfachungsgründen gleichzeitig der Abgang im selben Jahr unterstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bewertet.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten für transitorische Ausgaben sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften gebildet worden.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von 3 Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren zum Bilanzstichtag nicht zu erwarten.

Rückstellungen für latente Steuern sind nicht zu bilden gewesen, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.


2. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres belaufen sich auf € 22.341,17.        

2. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht. Sicherheiten für die Verbindlichkeiten sind nicht gestellt worden.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des   Anlagevermögens sind nicht vorgenommen worden.

2. Außerplanmäßige Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Verhinderung von Änderungen des Wertansatzes in der nächsten Zukunft aufgrund von Wertschwankungen sind nicht vorgenommen worden.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen.

4. In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine periodenfremden Aufwendungen und Erträge enthalten.

3. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 268 Abs. 7 i. V. § 251 HGB bestehen nicht.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erschienen und auch nicht nach § 251 HGB oder aufgrund anderer Vorschriften des HGB anzugeben sind und deren Angaben für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, bestehen nicht.

3. Zur Geschäftsführung bestellt in 2010:

- Herr Ralf Kielblock

     4. Ergebnisverwendungsvorschlag

     Der Jahresüberschuss 2010  beträgt € 17.540,24

     der wie folgt verwendet werden soll:

   Ausgleich Verlustvortrag 2009       €      17.540,24

    Vortrag auf neue Rechnung          €              0,00.        


   Berlin, den 07. September 2011

    gez. Ralf Kielblock
    Geschäftsführer                                                               

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2011 festgestellt.

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