Tontu Modevertrieb GmbHLiquidated

71139 Ehningen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 242990
Registered
7/18/1991
Industry
Wholesale of clothingRetail sale of clothingManufacture of workwear
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von modischer Kleidung.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

1 of 5 shown

Erol TON TU
19000
38.00%

Financial Report

Tontu Modevertrieb GmbH

Ehningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 16.986,12 18.299,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 432,87 358,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.553,25 17.941,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.986,12 18.299,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 6.749,80 8.372,08
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 17.192,51 15.440,06
III. Jahresfehlbetrag 1.622,28 1.752,45
B. Rückstellungen 1.000,00 1.240,00
C. Verbindlichkeiten 9.236,32 8.687,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.986,12 18.299,36

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes, des Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt. Der Jahresabschluss des Jahres 2010 ist durch die Anpassung an das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) nicht beeinflusst, da der Jahresabschluss unter der Maßgabe möglichst weitestgehender Beibehaltung bzw. Fortführung der bisherigen handelsrechtlichen Werte erstellt wurde.


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Umlaufvermögen

Die Forderungen und das restliche Umlaufvermögen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben zur Bilanz

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Umsatzsteuer 2009  (€ 191,28) und Umsatzsteuer 2010 (€ 241,59).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von  € 1.132,29 (Vorjahr € 751,49) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 8.104,03 (Vorjahr € 7.935,79).


Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer war Herr Arif Tontu, Ankara bestellt. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2011 festgestellt.

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