Franz Huber GmbHLiquidated

84558 Kirchweidach, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 5928
Previous
Franz Huber GmbHRoswitha Huber GmbH
Registered
8/8/1989
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of textiles
Purpose
der Handel mit Waren aller Art. insbesondere Lebensmitteleinzelhandel. Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten oder bestehende Unternehmen zu erwerben, sich an bestehenden zu beteiligen oder deren Vertretung zu übernehmen, soweit dies geeignet ist. den Gesellschaftszweck zu fördern.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

83308 Trostberg
50000
100.00%

Financial Report

Roswitha Huber GmbH

Kirchweidach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 167.490,98 180.365,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.805,24 49.937,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.671,60 1.950,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 130.685,74 130.428,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 167.490,98 180.365,93

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 166.990,98 173.969,59
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 148.405,00 128.087,12
III. Jahresfehlbetrag 6.978,61 -20.317,88
B. Rückstellungen 500,00 2.758,30
C. Verbindlichkeiten 0,00 3.638,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 0,00 3.638,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 167.490,98 180.365,93

Anhang

A. Allgemeines

Vorliegender Jahresabschluss der Roswitha Huber GmbH zum 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von 410 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den Regelungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

a. Planmäßige Verteilung des Geschäfts- und Firmenwertes

Angaben zu Immateriellen Vermögensgegenständen

Ein Firmenwert liegt nicht vor.

b. Aktive latente Steuern

Von der Möglichkeit einen Aktivposten für latente Steuererträge zu bilden wurde kein Gebrauch gemacht.

c. Passive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Somit sind keine passive latente Steuern zu bilden.

d. Pensionsrückstellungen

Es sind keine Pensionsverpflichtungen vorhanden.

e. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

D. Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

a. Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Huber Franz, Kaufmann

b. Angaben betreffend die Gesellschafter

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG/§264c Abs. 1 HGB):

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 EUR
Forderungen 29.776,54 EUR
Verbindlichkeiten 0,00 EUR

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.776,54 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.631,98 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2012 festgestellt.

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