Vermessung PLUS GmbHLiquidated

12555 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 73053
Registered
8/5/2004
Industry
Surveying activitiesSpecialised construction activities in civil engineeringEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
a) Vermessung b) Photogrammetrie und c) Geoinformationssysteme.

History

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Management

NameRole
Ingo Lindner
since 12/11/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

Vermessung PLUS GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

Geschäftsjahr 2013
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   4.055,00
II. Sachanlagen    
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   33.386,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.800,76  
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.032,62 4.833,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   11.821,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten   14.254,48
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   69.512,97
Summe AKTIVA   137.863,67

Passiva

   
    Geschäftsjahr 2013
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00  
II. Verlustvortrag -82.181,89  
III. Jahresfehlbetrag -12.331,08 -69.512,97
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   69.512,97
    0,00
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 287,53  
2. sonstige Rückstellungen 1.579,80 1.867,33
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 52.397,00  
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 423,14  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 423,14)    
3. sonstige Verbindlichkeiten 83.176,20 135.996,34
- davon aus Steuern (GJ 3.018,46)    
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 83.176,20)    
Summe PASSIVA   137.863,67

Anhang zum Jahresabschluss 2013

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge sowie Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurdevon der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, es sind alle Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigtworden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlußstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

- Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den steuerlichen Vorschriften des § 7 Abs. 1 EStG linear pro rata temporis vorgenommen.

- Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt, sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlußstichtag abgeschrieben.

Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt und auf den niedereren Teilwert abgeschrieben, soweit wertaufhellende Tatsachen vorlagen.

- Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sie wurden unter Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG mit einem Zinssatz von 5,5 von Hundert abgezinst, ausgenommen von der Abzinsung wurden Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als 12 Monate beträgt und Verbindlichkeiten, die verzinslich sind oder auf einer Anzahlung oder Vorausleistung beruhen.

- Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und und ungewissen Verbindlichkeiten.

- Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Zusatzangaben zur Bilanz

- Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziff. 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

- Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

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