Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 101830
Registered
7/30/2014
Industry
Computer consultancy activitiesOther information service activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Entwicklung, die Verbreitung und der Betrieb von innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien für Unternehmen, Organisationen und Privat-Haushalte, die Beratung zum Einsatz und zur Nutzung von Internettechnologien, die Durchführung von begleitenden Schulungen sowie die Entwicklung von elektronischen Medien und Inhalten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Julian Jürgen Maurer
since 5/6/2024
Managing Director
Volker Dr. Zimmermann
since 7/30/2014
Managing Director
Frank Josef Milius
since 7/30/2014
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

Saarbrücken
€37,500
40.00%
Saarbrücken
€37,500
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NEOCOSMO GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

416.385,00

269.989,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

401.730,00

262.094,00

II. Sachanlagen

14.655,00

7.895,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

676.317,30

572.897,19

I. Vorräte

280.000,00

118.776,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

342.921,00

197.853,07

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

48.861,57

247.989,61

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.534,73

8.278,51

Summe Aktiva

1.092.702.30

842.886,19



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

3.957,70

201.727,28

I. Gezeichnetes Kapital

75.000

75.000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

126.727,28

138.230,19

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-197.769,58

-11.502,91

B. Rückstellungen

72.338,90

20.749,00

C. Verbindlichkeiten

1.016.405,70

620.409,91

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1.092.702,30

842.886,19

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die NEOCOSMO GmbH hat ihren Sitz in Saarbrücken und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Saarbrücken (Reg.Nr. 101830). Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Für die Gewinnund Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang einschließlich Anlagespiegel.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Dass selbst entwickelte Software-Programm "PIIPE" wurde mit 401.730,00 Euro bilanziert. Im Geschäftsjahr wurde ein Betrag in Höhe von 288.892,64 Euro zugeführt. Die Abschreibung beläuft sich im Geschäftsjahr auf 149.256,64 Euro. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Zuführung wurden fünf Jahre festgelegt.

Gemäß § 268 (8) HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 28 HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe von 472.772,30 €.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die "Sonstigen Verbindlichkeiten" beinhalten eigenkapitaläquivalente Nachrang-Darlehen in Höhe von in Summe 817.500 EUR. Diese teilen sich auf in 542.500 Euro EFRE Nachrangdarlehen, 75.000 Euro stille Beteiligung und 200.000 Euro Gesellschafterdarlehen.

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis

Milius Frank Geschäftsführer Einzelvertretung

Zimmermann Volker Geschäftsführer Einzelvertretung

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 126.727,28

Jahresfehlbetrag EUR -197.769,58

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 3.957,70

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

 

Saarbrücken, den 17. September 2024

gez. Frank Milius, Volker Zimmermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. September 2024

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