Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 125152
Previous
Golla Capital Advisors GmbH
Registered
11/13/2012
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of holding companiesComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung von Fondsgesellschaften unter Ausschluss von Rechts- oder Steuerberatung sowie unter Ausschluss von solchen Beratungsdienstleistungen, für die eine behördliche Genehmigung oder Erlaubnis erforderlich ist; ferner der Handel und die Beratung bei Anlagen in zeitgenössischer Kunst, Fotografien sowie klassischen Fahrzeugen.

History

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Management

NameRole
Bert Ratjen
since 7/28/2025
Procura
Dan-David Golla
since 11/13/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€25,000
100.00%

Holdings

Financial Report

Golla Capital GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

8.507,00

0

II. Sachanlagen

82.809,00

74

III. Finanzanlagen

3.337.869,13

2.119

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

302.123,63

263

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5.258.698,51

1.749

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

100.272,68

49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

5.002,24

3

Summe Aktiva

9.095.282,19

4.301



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

1.550.684,44

1.315

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-544.590,60

236

B. Rückstellungen

346.178,60

185

C. Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

7.718.009,75

1.741

Summe Passiva

9.095.282,19

4.301

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 125152 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer von drei bis zehn Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben. Die Abschreibungszeiträume werden ausgehend von den in den steuerrechtlichen AfA-Tabellen angegebenen kürzesten Nutzungsdauern ermittelt, soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte für eine abweichende betriebsindividuelle Nutzungsdauer vorliegen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind nach dem Grundsatz zur Einzelbewertung zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet. Beträge in Fremdwährungen sind zum historischen Umrechnungskurs oder dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Vermögensgegenstände

800.091,89

4.458.606,62

0,00

5.225,00

36.051,94

1.748.503,94

0,00

5.225,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen in Höhe von EUR 307.000,00 (Vj.: EUR 107.000,00) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 157,40 (Vj.: EUR 1.111,40) ausgewiesen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 7.534.710,22 (Vj.: EUR 1.689.683,87) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 5 Arbeitnehmer (Vorjahr: 3) beschäftigt.

 

Hamburg, den 13. November 2019

gez. Dan-David Golla

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. November 2019

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