Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 20442
Registered
2/25/2004
Industry
Manufacture of shop furniture and other special furnitureManufacture of builders’ ware of plasticFinishing of wooden products
Purpose
Produktion, Restaurierung und Aufarbeitung von Möbeln und anderen Teilen aus Holz, Glas, Metall, Kunststoff sowie das Erbringen von anderen damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten

History

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Management

NameRole
Andreas Kramm
since 4/1/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

04275 Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 116
€25,000
100.00%

Financial Report

leform GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 17.437,00 21.304,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.248,00 2.761,00
II. Sachanlagen 15.189,00 18.543,00
B. Umlaufvermögen 83.717,45 24.797,76
I. Vorräte 34.141,31 17.086,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.518,14 7.561,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58,00 150,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.615,62 4.333,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.770,07 50.435,26

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 48.774,99 28.272,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Verlustvortrag 21.727,57 20.059,16
IV. Jahresüberschuss 20.502,56 -1.668,41
B. Rückstellungen 12.342,78 5.003,08
C. Verbindlichkeiten 43.652,30 17.159,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.770,07 50.435,26

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Angaben der auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Von der steuerlichen Bewertungsfreiheit für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 410,00 wurde Gebrauch gemacht (§ 6 Abs. 2 EStG). Diese Vermögensgegenstände wurden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Zugleich wurde ihr Abgang unterstellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Bankguthaben sind zum Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen wurde eine ausreichende Pauschalwertberichtigung zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos abgesetzt.

Das gezeichnete Kapital bilanziert zum Nennbetrag.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Geschäftsvorfälle in fremder Währung lagen nicht vor.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 20.502,56 aus. Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 21.727,57 zu verrechnen.

Sonstige Angaben

Angaben zu Haftungsverhältnissen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:

Andreas Kramm, Tischlermeister, Leipzig.

Herr Kramm war stets einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Leipzig, den 22.01.2014

leform GmbH

gez. A. Kramm

(Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.1.2014.

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