Gerhard Binder GmbHLiquidated

80469 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 110029
Registered
7/4/1995
Industry
Wholesale of meat and meat productsRetail sale of meat and meat productsWholesale of fish and fish products
Purpose
Vertrieb von Fleisch- und Wurstwaren.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

Gerhard Binder GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.516,00 1.720,00
I. Sachanlagen 1.516,00 1.720,00
B. Umlaufvermögen 143.482,05 133.103,09
I. Vorräte 2.624,13 2.601,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.170,61 61.700,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 50.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 76.687,31 68.800,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 144.998,05 134.823,09

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 121.164,55 109.385,45
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 95.599,96 83.820,86
davon Gewinnvortrag 83.820,86 69.181,60
B. Rückstellungen 15.271,00 18.984,15
C. Verbindlichkeiten 8.562,50 6.453,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.562,50 6.453,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 144.998,05 134.823,09

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gerhard Binder GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit    dem Nennbetrag angesetzt. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Darstellung und Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

  Aufstellungserleichterungen für die Gewinn- und Verlustrechnung

Es werden die Aufstellungserleichterungen des § 276 Satz 1 HGB in Anspruch genommen.



 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

  1. Anlagevermögen

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs als Abgang erfasst. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Geschäftsjahres 2011 betragen TEUR 1  (Vorj. TEUR 1).

  2. Umlaufvermögen

In den sonstigen Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von TEUR 26 (Vorj. TEUR 1) enthalten.

Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Sämtliche Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

  3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Abgesehen von den branchenüblichen Eigentumsvorbehalten sind die ausgewiesenen Verbindlichkeiten nicht weiter besichert.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nach § 251 und § 268 Abs. 7 HGB waren keine Haftungen zu vermerken.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herr Detlef Müller, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

München, im Februar 2012

gez. Detlef Müller
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.02.2012 festgestellt.

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