Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 2986
Previous
VIDI Video & Audio Digital Studio Technik Vertriebs-GmbH
Registered
4/1/1982
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Gegenstand geändert, nun: die Verwaltung eigenen Vermögens und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Nutzung von Immobilien.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

85.07% identified14.93% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
85.07%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
14.93%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Dahlienstr. 2 a, 63322 Rödermark
€52,000
85.10%
Media Global Links Co. Ltd.
Japan
€9,105
14.90%

Holdings

Financial Report

Media Links Systems GmbH

Darmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.553.250,94 1.573.749,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 257,00 434,00
II. Sachanlagen 443.823,00 457.419,28
III. Finanzanlagen 1.109.170,94 1.115.895,85
B. Umlaufvermögen 959.903,83 1.167.541,25
I. Vorräte 148.654,00 287.250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 392.733,74 376.525,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 418.516,09 503.765,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.007,66 2.229,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.515.162,43 2.743.520,29

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 1.973.698,09 2.045.804,81
I. gezeichnetes Kapital 61.105,00 61.105,00
II. Kapitalrücklage 214.737,00 214.737,00
III. Bilanzgewinn 1.697.856,09 1.769.962,81
B. Rückstellungen 178.811,95 215.784,59
C. Verbindlichkeiten 362.652,39 481.930,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.515.162,43 2.743.520,29

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Media Links Systems GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 155.169,95.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 2,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 362.652,39 (Vorjahr: Euro 481.930,89).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Eckhard Grütters
Dipl.-Ing.
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Darmstadt, 04. Juli 2016
gez. Grütters
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.07.2016 festgestellt.

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