L. Zunklei GmbHLiquidated

33039 Nieheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 4540
Registered
10/9/1991
Industry
Manufacture of plaster products for construction purposesAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishesManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Vermittlung und Vertrieb sowie die Herstellung von Bauprodukten, ferner Beteiligung an Unternehmen, deren Gegenstand die Verarbeitung von Bauprodukten ist.

History

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Management

NameRole
Marko Zunklei
since 11/21/2011
Managing Director

Financial Report

L. Zunklei GmbH

Nieheim

Jahresabschluss zum 31.03.2012

Bilanz zum 31.03.2012

Aktiva

 

Geschäftsjahr

Vorjahr

 

EUR

EUR

EUR

A.

Anlagevermögen

 

 

 

I.

Sachanlagen

38.594,00

 

49.462,00

II.

Finanzanlagen

                     160,00

38.754,00

160,00

B.

Umlaufvermögen

 

 

 

I.

Vorräte

86.131,20

 

28.674,40

II.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

64.421,60

 

61.372,78

 

-

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.319,36 (EUR 14.431,90)

 

 

 

III.

Wertpapiere

224.262,07

 

0,00

IV.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

303.276,76

678.091,63

411.770,04

C.

Rechnungsabgrenzungsposten

 

2.434,00

98.955,30

 

 

719.279,63

650.394,52

 

Passiva

 

Geschäftsjahr

Vorjahr

 

 

EUR

EUR

A.

Eigenkapital

 

 

 

I.

Gezeichnetes Kapital

 

26.000,00

25.564,59

II.

Gewinnvortrag

 

473.906,12

417.663,62

III.

Jahresüberschuss

 

55.701,36

56.242,50

B.

Rückstellungen

 

93.990,87

121.882,62

C.

Verbindlichkeiten

 

69.681,28

29.041,19

 

-

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 69.681,28 (EUR 29.041,19)

 

 

 

 

 

719.279,63

650.394,52

Anhang zum 31.03.2012

1      Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ludger Zunklei GmbH (Amtsgericht Paderborn, Handelsregistereintrag B 4540) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend waren die Vorschriften des GmbHG und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2      Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert übernommen. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam verrechnet.

Die bis 31.12.2009 erworbenen beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € aber nicht mehr als 1.000,00 € wurden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Genossenschaftsanteile wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Der Bestand an Waren wurde körperlich aufgenommen und zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Innerhalb der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für künftige Zeiträume zeitanteilig abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. 

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und die Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geschätzt und zukünftige Preisentwicklungen mit durchschnittlich 1,6% berücksichtigt.

Rückstellungen deren Restlaufzeit ein Jahr übersteigt sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3      Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 16.884,14 € auf die atypisch stillen Gesellschafter.

Die Ergebnisverwendung ist von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurde ein Jahresüberschuss ausgewiesen.

4      Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführungsorgane

Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Marko Zunklei (Geschäftsführer) geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.03.2012 wurde durch Gesellschafterversammlung am 19.04.2013 festgestellt.

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