DAWESTA Bau GmbHLiquidated

45886 Gelsenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 15903
Registered
3/11/2014
Industry
PlasteringFloor and wall coveringConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)
Purpose
- Akustik- und Trockenbau - Abbrucharbeiten - Holz- und Bautenschutz - Estrich-, Parkett-, Laminat- und Bodenleger - Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk - Einbau von genormten Fertigteilen (z.B. Fenster, Türen, Zargen, usw.) - Eisenflechten / verlegung - Kleben und Überstreichen von Raufasertapeten - Kabelverlegung im Hochbau (ohne Anschlussarbeiten) - alle Arbeiten im Baubereich gem. Handwerksrolle B1 (Zulassungsfreie Handwerke) und B2 (Handwerksähnliche Gewerbe gem. Handwerksordnung).

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ahmed Mustafa
since 9/15/2020
Managing Director
Adrian Sogolj
since 9/15/2020
Procura

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

DAWESTA Bau GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

87.800,40

89.751,52

II. Sachanlagen

70.841,61

73.439,09

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

102.809,07

196.160,52

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

44.221,00

91.644,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

305.672,08

390.995,36



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

25.000,00

25.000,00

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

53.398,45

80.281,80

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3.173,47

3.133,42

B. Rückstellungen

11.908,12

C. Verbindlichkeiten

224.100,15

300.672,02

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

305.672,08

390.995,36

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

B Angaben zur Bilanz

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

AKTIVA

A.Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Bei den planmäßigen Abschreibungen wird von der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausgegangen.

II. Sachanlagen

Das Sachanlagenvermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Bei der linearen Abschreibung wird von der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausgegangen.

Geringwertige Anlagegüter werden mit den Anschaffungskosten bis einschließlich 150 € im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Anlagezugänge werden im Jahr des Zugangs monatsgenau abgeschrieben.

B Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

II. Guthaben bei Kreditinstiuten

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert bilanziert.

PASSIVA

A. Eigenkapital

Das Eigenkapitasl ist zum Nennwert angesetzt.

B Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und decken alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab.

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit Ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht auszuweisen.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen nicht.

2. Verbindlichkeiten

Im Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren nicht enthalten.

3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschussw auf neue Rechnung vorzutragen.

D. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung der Gesellschaft

Geschäftsführer war im Berichtszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020

Herr Ahmed Mustafa

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

1. Umsatzerlöse

588.289,95

815.967,57

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

33.960,52

30.734,71

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

-81.505,14

-232.566,39

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-14.500,00

-42.718,43

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

-319.105,50

-301.969,96

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-83.629,34

-86.663,04

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

-10.403,92

-11.322,56

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00

-6.908,71

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-99.236,36

-155.849,77

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

208,04

0,01

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

-342,08

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

14.078,25

8.361,35

15. außerordentliche Erträge

0,00

16. außerordentliche Aufwendungen

0,00

17. außerordentliches Ergebnis

0,00

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-8.752,88

-2.748,73

19. sonstige Steuern

-2.151,90

-2.479,20

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3.173,47

3.133,42

 

Gelsenkirchen, den 11. Oktober 2023

gez. Ahmed Mustafa

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. Oktober 2023

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