Master Data

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Register court Mannheim HRB 709461
Previous
SoftProject Holding UG (haftungsbeschränkt)SoftProject Holding GmbH
Registered
6/1/2010
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Das Halten und Veräußern von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Immobilien, sowie jegliche Tätigkeiten, die dem vorgenannten Zweck förderlich sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Paul Detmer
since 9/2/2025
Procura
Iris Detmer-Quantz
since 9/20/2017
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

76275 Ettlingen
€70,500
94.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SoftProject Holding GmbH

Ettlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.575.731,74 1.540.253,42
I. Sachanlagen 1.418.231,74 1.450.253,42
II. Finanzanlagen 157.500,00 90.000,00
B. Umlaufvermögen 271.280,88 16.005,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74.655,78 1.735,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 196.625,10 14.269,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.332,00 5.300,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.811,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.850.344,62 1.567.370,49

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 308.137,65 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 2,00
II. Verlustvortrag 5.813,74 0,00
III. Jahresüberschuss 238.951,39 -5.813,74
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.811,74
B. Rückstellungen 4.000,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.538.206,97 1.563.870,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.850.344,62 1.567.370,49

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Eine Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ist nicht zu verzeichnen. Die Bewertung erfolgt entsprechend den Bewertungsvorschriften des § 252 HGB unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmertätigkeit ("going concern").

Die Bilanz wird nach der Gliederung laut § 266 Abs. 2 und Abs. 3 HGB bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB (d.h. dem Gesamtkostenverfahren) aufgestellt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Offenlegung wurden die Vereinfachungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind wie folgt bewertet:

Anlagevermögen:
Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Abgänge werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens ausgebucht.
Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode pro rata temporis entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.
Die Wirtschaftsgüter des Sammelpostens werden linear über fünf Jahre abgeschrieben.
Für neu angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu (netto) 410,00 Euro Anschaffungskosten wird der Sofortabzug in Anspruch genommen.
Bedarf für außerplanmäßige Abschreibungen war nicht gegeben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel:
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nennwerten oder zu dem den Forderungen am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Falls notwendig werden Pauschalwertberichtigungen zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos mit 1% des Nettoforderungsbetrags bzw. Einzelwertberichtigungen in erforderlicher Höhe vorgenommen.
Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mitteln erfolgt ebenfalls zu Nennwerten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:
Hier sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert.

Rückstellungen:
Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten:
Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Sonstiges:
Zum Bilanzstichtag sind keine Forderungen oder Verbindlichkeiten in fremder Valuta vorhanden.

3. Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr beträgt TEUR 0.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr von TEUR 240 bzw. von über fünf Jahrn von TEUR 1.119.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 Satz 1 und Satz 2 HGB bestehen zum Bilanzstichtag keine.

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Dirk Detmer, Ettlingen-Schöllbronn tätig.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2012 festgestellt.

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