beroby GmbH
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Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sebastian Saemann since 10/14/2022 | Managing Director |
Bernd Erk since 8/17/2011 | Managing Director |
Julian Hein since 3/23/2009 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
NETWAYS Managed Services GmbHNürnbergJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023
ANHANGI. Allgemeine Erläuterungen und Jahresabschluss Die NETWAYS Managed Services GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Nürnberg (Reg.Nr.HRB 25207). Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Zusammenhang mitden einzelnen Posten der Bilanz erläutert; sie haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear und, soweit auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen zulässig, degressiv abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 40.947,83 (Vorjahr: € 15.227,57) ausgewiesen. In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände' sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet. Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Die entsprechenden Einnahmen sind in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Eigenkapital Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt und voll einbezahlt. Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 1.129.068,70 (Vorjahr: € 1.138.540,46) enthalten. Steuer- und sonstige Rückstellungen Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Urlaubsverpflichtungen, Gewährleistungs- und Aufbewahrungsverpflichtungen. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 14.851,62 (Vorjahr: € 13.368,35) durch Eigentumsvorbehalte besichert. Es handelt sich dabei um die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 97.424,46 (Vorjahr: € 51.848,09) ausgewiesen. Davon € 36.924,46 aus Steuern (Vorjahr: 38.510,99). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 71.261,80 (Vorjahr: € 58.328,05) und aus sozialer Sicherheit von € 73,07 (Vorjahr: € 0,00) enthalten. Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts. Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet. III. Gewinn und Verlustrechnung In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine periodenfremden und außergewöhnlichen Erträge enthalten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremden und außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten. IV. Sonstige Angaben Arbeitnehmer Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 15 Mitarbeiter beschäftigt. Nachtragsbericht Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten. Geschäftsführung
Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.
Nürnberg, den 4. März 2025 NETWATS Managed Services GmbH gez.
Julian Hein
gez.
Bernd Erk
gez.
Sebastian Saemann
Feststellung Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 14. März 2025. Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
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