Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 208144
Previous
denkmanufaktur GmbH
Registered
4/3/2006
Industry
Repair of electronic and optical equipmentManufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Service von optischen und elektronischen Geräten.

History

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Management

NameRole
Jochen Dr. Wieser
since 9/2/2013
Managing Director
Robert Mühling
since 9/2/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
52.00%
48.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Menzhauser Str. 8, 26382 Jade
€13,000
52.00%
Sandvariger Weg 23, 26446 Friedeburg
€12,000
48.00%

Financial Report

denkmanufaktur GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 3.791,55 3.365,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.497,75 2.983,87
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.227,72 1.440,43
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.149,70 1.438,97
3. sonstige Vermögensgegenstände 120,33 104,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 293,80 381,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.791,55 3.365,27

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 3.791,55 3.365,27
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 21.634,73 22.242,36
III. Jahresüberschuss 426,28 607,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.791,55 3.365,27

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Kapitalgesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze und Bilanzierungsmethoden

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Feststellung zum Jahresabschluss

Unsere Befragungen und vorgenommene Prüfungen der Ordnungsmäßigkeit, der dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Unterlagen und Bestandsnachweise, ergaben keine Einwendungen. Wir haben keine Tatsachen oder Vorgänge festgestellt, über die gemäß § 321 Abs. 2 HGB zu berichten wäre.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erteilt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Dr. Theo Hengstermann

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
insgesamt
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten

0,00


0,00

0,00

0,00

Summen Geschäftsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00

27572 Bremerhaven, 21.05.2012

Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Bescheinigung

Dem von uns erstellten und beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 erteilen wir folgende Bescheinigung:

"Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher und der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

denkmanufaktur GmbH

sowie unter Mitwirkung bei der Anfertigung des Inventars unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die uns vorgelegten Unterlagen und die erhaltenen Angaben haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen."

26345 Bockhorn, den 21.05.2012

Frers, Diekmann & Partner

Steuerberatungsgesellschaft mbH

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