Dr. Lutz Deckert GmbHLiquidated

70374 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 23264
Registered
6/11/1999
Industry
Dental practice activitiesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentGeneral medical practice activities
Purpose
Durchführung zahnärztlicher Behandlungen im Bereich der Dental-Ästhetik, einschließlich Schulung und Beratung hierzu. Die Gesellschaft übt diese Tätigkeit mittels angestellter Ärzte aus. Die Gesellschaft nutzt auch Räumlichkeiten und Einrichtungen von niedergelassenen Ärzten zum Zwecke der Ausübung ihrer Tätigkeit als ausgelagerte Praxisstätte.

History

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Management

NameRole
Lutz Dr. Deckert
since 8/19/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Dr. Lutz Deckert GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 203,00 390,50
I. Sachanlagen 203,00 390,50
B. Umlaufvermögen 76.984,93 82.201,23
I. Vorräte 75.230,00 75.230,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 793,00 3.436,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 961,93 3.534,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.187,93 82.591,73

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.498,46 15.742,48
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 9.257,52 13.888,70
III. Jahresfehlbetrag 14.244,02 -4.631,18
B. Rückstellungen 3.850,00 3.594,00
C. Verbindlichkeiten 71.839,47 63.255,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.187,93 82.591,73

Anhang

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften der §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbHG in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Bilanz ist gem. § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt, wobei die handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften, im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, beachtet wurden.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellkosten einschließlich Nebenkosten bilanziert. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Nicht selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren, am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Bei den Vorräten wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellkosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten) bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Zur Bildung einer Wertberichtigung auf Forderungen bestand wegen Unwesentlichkeit kein Anlass. [Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.]

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie decken in diesem Rahmen alle Risiken aus zu erwartenden Inanspruchnahmen ab. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

C. Sonstige Angaben

1. Anlagevermögen

Gem. § 274 a Nr. 1 HGB wird diesem Anhang kein Anlagespiegel beigefügt. Die geltend gemachten Abschreibungen gliedern sich wie folgt:

  Berichtsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
Abschreibungen für GWG 87,50 169,50
Abschreibungen Sammelposten GWG 100,00 100,00
Abschreibungen für Sachanlagen 0,00 350,05

2. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 48.060,00 (i. Vj. EUR 36.838,62).

3. Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

Herrn Dr. Lutz Deckert geführt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E. Ergebnisverwendungsvorschlag

Gem. § 326 HGB erfolgt keine Ergebnisverwendung im Anhang.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2012 festgestellt.

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