SPLITSCREEN Studios GmbH

Blumenau 138, 22089 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 105028
Registered
4/21/2008
Industry
Development and programming of video gamesPublishing of video gamesManufacture of games and toys
Purpose
Entwicklung und Vermarktung von Online-Computerspielen und Technologien für Online-Computerspiele.

History

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Management

NameRole
Alexandre Miguel Maia
since 1/2/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Retrolux UG (haftungsbeschränkt)
Germany
100.00%

Financial Report

SPLITSCREEN Studios GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 968,00 2.759,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 965,00 2.756,00
B. Umlaufvermögen 528.679,44 172.087,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.122,40 119.869,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 407.557,04 52.218,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.454,00 4.046,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 223.825,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 535.101,44 402.718,42

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 146.413,62 0,00
I. gezeichnetes Kapital 39.250,00 39.250,00
II. Kapitalrücklage 150.000,00 150.000,00
III. Verlustvortrag 413.075,99 430.090,76
IV. Jahresüberschuss 370.239,61 17.014,77
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 223.825,99
B. Rückstellungen 19.409,67 15.386,54
C. Verbindlichkeiten 369.278,15 387.331,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.278,15 72.331,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 535.101,44 402.718,42

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 14.800,00 14.800,00

Anhang zum 31.12.2014

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. § 267 Abs. 1 HGB. nach BilMoG. Die Gesellschaft hat gemäß § 274 a HGB von den größenabhängigen Erleichterungen, Gebrauch gemacht. Im Anhang wurden wie im Vorjahr die größenabhängigen Erleichterungen i. S. § 288 Abs.1 HGB in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu Anschaffungskosten in Höhe von EUR 410,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe erfolgswirksam berücksichtigt; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Erworbene Software, deren Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen, wird analog R 5.5 Abs. 1 EStR 2008 als bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens behandelt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände, die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sowie die sonstige Aktiva sind zu Nennwerten bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Angaben zu Positionen der Bilanz

Forderungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Hierin sind im Wesentlichen Rückstellungen für Aufwendungen und Jahresabschlusskosten enthalten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Gemäß § 251 HGB bestanden in Höhe von EUR 14.800,00 Bürgschaften für ein Mietbürgschaftskonto. Sämtliche Mietverbindlichkeiten wurden laufend beglichen, die Inanspruchnahme der Bürgschaft ist nicht zu erwarten.

Gesellschafterverrechnungskonten § 42 Abs. 3 GmbH/ § 264 c Abs.1 HGB

Die Gesellschafterverrechnungskonten valutieren per 31.12.2014 wie folgt:

Verbindlichkeiten an Gesellschafter:

Die Verbindlichkeiten an Gesellschafter betragen EUR 0,00 (VJ EUR 5.000,00).

Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Ole Schaper bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Lagebericht

Gemäß den Bestimmungen des § 264 (1) HGB wird auf die Erstellung des Lageberichtes verzichtet.

Gewinnverwendungsvorschlag

Über die Gewinnverwendung wird in einem separaten Gesellschafterbeschluss entschieden.

 

Hamburg, den 26. Juni 2015

gez. Ole Schaper, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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